Orden de Compra. Nº
3697-1040-SE25
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ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MATERIALES DE OFICINA AÑO 2024-2026, DIDECO, DEPTO. SOCIAL, PROGRAMA MUNICIPAL DE INFANCIA
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3697-1040-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MATERIALES DE OFICINA AÑO 2024-2026, DIDECO, DEPTO. SOCIAL, PROGRAMA MUNICIPAL DE INFANCIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3697-16-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1296/22-04-001-008 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
Lagos 680
Comuna
Victoria
Impuesto
26645,98
Dirección de Envío de la Factura
Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Rolando Heise y Cia Ltda
Razón Social
ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
R.U.T.
83.599.200-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Rolando Heise y Cia Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
150
Unidad no definida
SOBRE AMERICANO.-
SOBRE AMERICANO.-
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad no definida
OPALINA OFICIO BLANCA CAJA 100 HJS.-
OPALINA OFICIO BLANCA CAJA 100 HJS.-
$ 10.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.924
$ 10.924
14111509
Artículos de papelería
12
Unidad no definida
PLUMON PERMANENTE ROJO, BLANCO Y AZUL.-
PLUMON PERMANENTE ROJO, BLANCO Y AZUL.-
$ 529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.348
$ 6.348
14111509
Artículos de papelería
12
Unidad no definida
PLUMON PIZARRA NEGRO, ROJO.-
PLUMON PIZARRA NEGRO, ROJO.-
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.568
$ 8.568
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad no definida
OPALINA CARTA BLANCA CAJA 100 HJS.-
OPALINA CARTA BLANCA CAJA 100 HJS.-
$ 9.243,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.243
$ 9.243
14111509
Artículos de papelería
2
Unidad no definida
PENDRIVE 32 GB MAXELL.-
PENDRIVE 32 GB MAXELL.-
$ 5.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.596
$ 11.596
14111509
Artículos de papelería
2
Unidad no definida
POS-IT 75 X 75.-
POS-IT 75 X 75.-
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.160
$ 1.160
14111509
Artículos de papelería
150
Unidad no definida
SOBRE OFICIO BLANCO.-
SOBRE OFICIO BLANCO.-
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.200
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad no definida
CLAVADORA DE PARED PLASTICO.-
CLAVADORA DE PARED PLASTICO.-
$ 13.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.361
$ 13.361
14111509
Artículos de papelería
3
Unidad no definida
CAJAS CORCHETES 530-8 X 5000.-
CAJAS CORCHETES 530-8 X 5000.-
$ 4.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.748
$ 14.748
44111516
Agendas
2
Unidad no definida
AGENDAS ASCOTT 2026.-
AGENDAS ASCOTT 2026.-
$ 13.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.554
$ 26.554
44111516
Agendas
40
Unidad no definida
LAPICES TILIBRA GRAFITA.-
LAPICES TILIBRA GRAFITA.-
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.040
$ 5.040
Total Neto
$ 140.242
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 26.646
TOTAL OC
$ 166.888
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.