Orden de Compra. Nº3697-1040-SE25 "ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MATERIALES DE OFICINA AÑO 2024-2026, DIDECO, DEPTO. SOCIAL, PROGRAMA MUNICIPAL DE INFANCIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-1040-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MATERIALES DE OFICINA AÑO 2024-2026, DIDECO, DEPTO. SOCIAL, PROGRAMA MUNICIPAL DE INFANCIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-16-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1296/22-04-001-008 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Lagos 680
Comuna Victoria
Impuesto 26645,98
Dirección de Envío de la Factura Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rolando Heise y Cia Ltda
Razón Social ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
R.U.T. 83.599.200-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rolando Heise y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería150Unidad no definidaSOBRE AMERICANO.-SOBRE AMERICANO.- $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definidaOPALINA OFICIO BLANCA CAJA 100 HJS.-OPALINA OFICIO BLANCA CAJA 100 HJS.- $ 10.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924
14111509
Artículos de papelería12Unidad no definidaPLUMON PERMANENTE ROJO, BLANCO Y AZUL.-PLUMON PERMANENTE ROJO, BLANCO Y AZUL.- $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.348 $ 6.348
14111509
Artículos de papelería12Unidad no definidaPLUMON PIZARRA NEGRO, ROJO.-PLUMON PIZARRA NEGRO, ROJO.- $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.568 $ 8.568
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definidaOPALINA CARTA BLANCA CAJA 100 HJS.-OPALINA CARTA BLANCA CAJA 100 HJS.- $ 9.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.243 $ 9.243
14111509
Artículos de papelería2Unidad no definidaPENDRIVE 32 GB MAXELL.-PENDRIVE 32 GB MAXELL.- $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.596 $ 11.596
14111509
Artículos de papelería2Unidad no definidaPOS-IT 75 X 75.-POS-IT 75 X 75.- $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160
14111509
Artículos de papelería150Unidad no definidaSOBRE OFICIO BLANCO.-SOBRE OFICIO BLANCO.- $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definidaCLAVADORA DE PARED PLASTICO.-CLAVADORA DE PARED PLASTICO.- $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.361 $ 13.361
14111509
Artículos de papelería3Unidad no definidaCAJAS CORCHETES 530-8 X 5000.-CAJAS CORCHETES 530-8 X 5000.- $ 4.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.748 $ 14.748
44111516
Agendas2Unidad no definidaAGENDAS ASCOTT 2026.-AGENDAS ASCOTT 2026.- $ 13.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.554 $ 26.554
44111516
Agendas40Unidad no definidaLAPICES TILIBRA GRAFITA.-LAPICES TILIBRA GRAFITA.- $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
Total Neto $ 140.242
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.646
TOTAL OC $ 166.888


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.