Orden de Compra. Nº
3697-1071-SE25
"
ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MAT. DE CONSTRUCCION AÑO 2025-2027, LINEA 1, UNIDAD DE OPERACIONES.- OPERACIONES.-
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3697-1071-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-10-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MAT. DE CONSTRUCCION AÑO 2025-2027, LINEA 1, UNIDAD DE OPERACIONES.- OPERACIONES.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3697-20-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1315, CC 124/22-04-010-002 22-02-002-002 22-04-999-005 del sistema PROEXSI LTDA..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
Lagos 680
Comuna
Victoria
Impuesto
328491
Dirección de Envío de la Factura
Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LA hormiga
Razón Social
FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T.
76.337.943-4
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LA hormiga
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53102102
Overol y sobretodo para hombre
50
Unidad no definida
LENTE SEGURIDAD POLICARBONATO CON PROTECCION UV, ANTI EMPAÑANTE, ANTI RAYADURA.-
LENTE SEGURIDAD POLICARBONATO CON PROTECCION UV, ANTI EMPAÑANTE, ANTI RAYADURA.-
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.000
$ 90.000
53102102
Overol y sobretodo para hombre
95
Unidad no definida
OVEROLES POPLIN GRIS C/REF S-M-L-XL.-
OVEROLES POPLIN GRIS C/REF S-M-L-XL.-
$ 8.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 807.500
$ 807.500
53102102
Overol y sobretodo para hombre
36
Unidad no definida
REDUCC. PVC SANIT. GRIS 50X40MM COPLA 20450.-
REDUCC. PVC SANIT. GRIS 50X40MM COPLA 20450.-
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
53102102
Overol y sobretodo para hombre
10
Unidad no definida
ALAMBRE NEGRO N°18 X KILO.-
ALAMBRE NEGRO N°18 X KILO.-
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
53131609
Protector solar
100
Unidad no definida
BLOQUEADOR SOLA F-50 118ML BANANA BOAT.-
BLOQUEADOR SOLA F-50 118ML BANANA BOAT.-
$ 3.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 390.000
$ 390.000
53131609
Protector solar
6
Unidad no definida
BLOQUEADOR SOLA F-50 1 LT BANANA BOAT.-
BLOQUEADOR SOLA F-50 1 LT BANANA BOAT.-
$ 12.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 77.400
$ 77.400
53131609
Protector solar
500
Unidad no definida
PER. HEX PU G-2 NC 1/4 X 2" CON TUERCA Y GOLILLA.-
PER. HEX PU G-2 NC 1/4 X 2" CON TUERCA Y GOLILLA.-
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 125.000
$ 125.000
30111601
Cemento
100
Unidad no definida
GUANTE DE CABRETILLA COMB. CROMO S/FORRO.-
GUANTE DE CABRETILLA COMB. CROMO S/FORRO.-
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
Total Neto
$ 1.728.900
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 328.491
TOTAL OC
$ 2.057.391
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.