Orden de Compra. Nº3697-1071-SE25 "ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MAT. DE CONSTRUCCION AÑO 2025-2027, LINEA 1, UNIDAD DE OPERACIONES.- OPERACIONES.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-1071-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MAT. DE CONSTRUCCION AÑO 2025-2027, LINEA 1, UNIDAD DE OPERACIONES.- OPERACIONES.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-20-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1315, CC 124/22-04-010-002 22-02-002-002 22-04-999-005 del sistema PROEXSI LTDA..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Lagos 680
Comuna Victoria
Impuesto 328491
Dirección de Envío de la Factura Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA hormiga
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LA hormiga
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102102
Overol y sobretodo para hombre50Unidad no definidaLENTE SEGURIDAD POLICARBONATO CON PROTECCION UV, ANTI EMPAÑANTE, ANTI RAYADURA.-LENTE SEGURIDAD POLICARBONATO CON PROTECCION UV, ANTI EMPAÑANTE, ANTI RAYADURA.- $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
53102102
Overol y sobretodo para hombre95Unidad no definidaOVEROLES POPLIN GRIS C/REF S-M-L-XL.-OVEROLES POPLIN GRIS C/REF S-M-L-XL.- $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 807.500 $ 807.500
53102102
Overol y sobretodo para hombre36Unidad no definidaREDUCC. PVC SANIT. GRIS 50X40MM COPLA 20450.-REDUCC. PVC SANIT. GRIS 50X40MM COPLA 20450.- $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
53102102
Overol y sobretodo para hombre10Unidad no definidaALAMBRE NEGRO N°18 X KILO.-ALAMBRE NEGRO N°18 X KILO.- $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
53131609
Protector solar100Unidad no definidaBLOQUEADOR SOLA F-50 118ML BANANA BOAT.-BLOQUEADOR SOLA F-50 118ML BANANA BOAT.- $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
53131609
Protector solar6Unidad no definidaBLOQUEADOR SOLA F-50 1 LT BANANA BOAT.-BLOQUEADOR SOLA F-50 1 LT BANANA BOAT.- $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.400 $ 77.400
53131609
Protector solar500Unidad no definidaPER. HEX PU G-2 NC 1/4 X 2" CON TUERCA Y GOLILLA.-PER. HEX PU G-2 NC 1/4 X 2" CON TUERCA Y GOLILLA.- $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000
30111601
Cemento100Unidad no definidaGUANTE DE CABRETILLA COMB. CROMO S/FORRO.-GUANTE DE CABRETILLA COMB. CROMO S/FORRO.- $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 1.728.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 328.491
TOTAL OC $ 2.057.391


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.