Orden de Compra. Nº3697-1114-SE24 "Adq., Adornos Dieciocheros, Ctto. Suministro.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-1114-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Adq., Adornos Dieciocheros, Ctto. Suministro.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-25-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2479/22-04-014 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Lagos 680
Comuna Victoria
Impuesto 41088,83
Dirección de Envío de la Factura Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor dfiesta
Razón Social DOMINGO AUGUSTO DIONICIO DELGADO
R.U.T. 7.182.164-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal dfiesta
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123201
Cintas de papel35Unidad no definidaadornos tricolor medianoadornos tricolor mediano $ 1.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.675 $ 45.675
60123201
Cintas de papel30Unidad no definidaadornos tricolor gigantesadornos tricolor gigantes $ 3.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.860 $ 97.860
60123201
Cintas de papel30Unidad no definidabanderas plásticasbanderas plásticas $ 1.063,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.890 $ 31.890
60123201
Cintas de papel32Unidad no definidaguirnaldas tricolorguirnaldas tricolor $ 1.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.832 $ 40.832
Total Neto $ 216.257
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.089
TOTAL OC $ 257.346


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.