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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3697-1114-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
31-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adq., Adornos Dieciocheros, Ctto. Suministro.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3697-25-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
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R.U.T. |
69.180.900-5 |
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Dirección de Facturación |
Lagos 680 |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
41088,83 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lagos 680 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
dfiesta |
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Razón Social |
DOMINGO AUGUSTO DIONICIO DELGADO
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R.U.T. |
7.182.164-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
dfiesta |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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60123201
| Cintas de papel | 35 | Unidad no definida | adornos tricolor mediano | adornos tricolor mediano |
$ 1.305,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 45.675
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$ 45.675
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60123201
| Cintas de papel | 30 | Unidad no definida | adornos tricolor gigantes | adornos tricolor gigantes |
$ 3.262,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 97.860
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$ 97.860
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60123201
| Cintas de papel | 30 | Unidad no definida | banderas plásticas | banderas plásticas |
$ 1.063,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.890
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$ 31.890
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60123201
| Cintas de papel | 32 | Unidad no definida | guirnaldas tricolor | guirnaldas tricolor |
$ 1.276,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 40.832
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$ 40.832
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Total Neto
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$ 216.257
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.089
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$ 257.346
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.