Orden de Compra. Nº3697-1255-SE22 "ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MATERIALES DE OFICINA, CENTRO DE LA MUJER VICTORIA.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-1255-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-09-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MATERIALES DE OFICINA, CENTRO DE LA MUJER VICTORIA.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-1-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-94 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Lagos 680
Comuna Victoria
Impuesto 97337,76
Dirección de Envío de la Factura Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rolando Heise y Cia Ltda
Razón Social ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
R.U.T. 83.599.200-4
Sucursal Rolando Heise y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería74Unidad no definidaPLIEGO GOMA EVA BRILLANTEPLIEGO GOMA EVA BRILLANTE $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.568 $ 61.568
14111509
Artículos de papelería100Unidad no definidaPLIEGO CARTULINA COLORPLIEGO CARTULINA COLOR $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200
14111509
Artículos de papelería4Unidad no definidaCAJA LAPIZ PASTA CAJA LAPIZ PASTA $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.016
14111509
Artículos de papelería100Unidad no definidaCARPETA COLGANTE RIEL PLASTICOCARPETA COLGANTE RIEL PLASTICO $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600
14111509
Artículos de papelería20Unidad no definidaRESMA PAPEL OFICIORESMA PAPEL OFICIO $ 4.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.220 $ 87.220
14111509
Artículos de papelería20Unidad no definidaRESMA PAPEL CARTARESMA PAPEL CARTA $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.460 $ 75.460
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definidaRESMA PAPEL COLORRESMA PAPEL COLOR $ 12.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.220 $ 125.220
14111509
Artículos de papelería20Unidad no definidaCUADERNO 1/2 BOOK TORRECUADERNO 1/2 BOOK TORRE $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.020 $ 62.020
Total Neto $ 512.304
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.338
TOTAL OC $ 609.642


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.