Orden de Compra. Nº
3697-1270-SE24
"
ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE ALIMENTOS AÑO 2023-2025, OFICINA DE TURISMO.-
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3697-1270-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-10-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE ALIMENTOS AÑO 2023-2025, OFICINA DE TURISMO.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3697-6-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2738 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
Lagos 680
Comuna
Victoria
Impuesto
70357
Dirección de Envío de la Factura
Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
panaderia el grano
Razón Social
YASNA PAMELA ALBORNOZ SOTO
R.U.T.
15.469.697-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
panaderia el grano
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
2
Unidad no definida
SACARINA EN GOTAS
SACARINA EN GOTAS
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
50202310
Agua mineral
2
Unidad no definida
STEVIA EN GOTAS 250
STEVIA EN GOTAS 250
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
50202310
Agua mineral
5
Unidad no definida
TE DE HIERBAS MANZANILLA 20 BOLSAS
TE DE HIERBAS MANZANILLA 20 BOLSAS
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
50202310
Agua mineral
2
Unidad no definida
TE LIPTON YELLOW LABEL 100 BOLSAS
TE LIPTON YELLOW LABEL 100 BOLSAS
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
50202310
Agua mineral
10
Unidad no definida
TOALLA PAPEL
TOALLA PAPEL
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
50202310
Agua mineral
100
Unidad no definida
EMPANADAS PINO HORNO
EMPANADAS PINO HORNO
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
50202310
Agua mineral
6
Unidad no definida
KUCHEN
KUCHEN
$ 8.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 48.000
$ 48.000
50202310
Agua mineral
50
Unidad no definida
AGUA MINERAL CON GAS 500 CC
AGUA MINERAL CON GAS 500 CC
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
50202310
Agua mineral
25
Unidad no definida
BARRA CEREAL FRUTOS CAJA
BARRA CEREAL FRUTOS CAJA
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
50202310
Agua mineral
3
Unidad no definida
AZUCAR KILO
AZUCAR KILO
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.500
$ 4.500
50202310
Agua mineral
2
Unidad no definida
CAFE DESCAFEINADO DECAF 170 GRS
CAFE DESCAFEINADO DECAF 170 GRS
$ 6.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.600
$ 13.600
50202310
Agua mineral
2
Unidad no definida
NESCAFE TRADICION 170 GRS.
NESCAFE TRADICION 170 GRS.
$ 6.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.200
$ 12.200
Total Neto
$ 370.300
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 70.357
TOTAL OC
$ 440.657
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.