Orden de Compra. Nº3697-129-SE25 "Contrato de Suministro Materiales de Construcción y otros años 2023-2025, LINEA 1/sol. prog. apoyo a la seguridad alimentaria"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-129-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Contrato de Suministro Materiales de Construcción y otros años 2023-2025, LINEA 1/sol. prog. apoyo a la seguridad alimentaria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-19-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-057-2056 del sistema PROEXSI LTDA..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Lagos 680
Comuna Victoria
Impuesto 167619,14
Dirección de Envío de la Factura Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGAR MATERIALES EN AV. CONF. SUIZA Nº 1037 CONTACTO CARLOS HERRERA FONO 961426818 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ariel Viveros Muñoz
Razón Social ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUÑOZ
R.U.T. 6.703.856-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ariel Viveros Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73111603
Servicios de producción de tabla de madera dura o 10Unidad no definidaMADERA 1X2 X3.20MADERA 1X2 X3.20 $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760
44111810
Escuadras8Unidad no definidaESCUADRA SILLA 4ESCUADRA SILLA 4 $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.704 $ 4.704
31161504
Tornillos para metales200Unidad no definidaTORNILLO ESPADA 1"TORNILLO ESPADA 1" $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.200 $ 6.200
31231313
Tubería de plástico2Unidad no definidaPLANZA 1/2PLANZA 1/2 $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320 $ 320
40142310
Tapa de tubería8Unidad no definidaTAPA GORRO HID 20 MMTAPA GORRO HID 20 MM $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 536 $ 536
30103601
Vigas de madera402Unidad no definidaMADERA 1X4X3.20 PINO BRUTOMADERA 1X4X3.20 PINO BRUTO $ 1.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 729.630 $ 729.630
60121401
Marcos de madera preensamblados14Unidad no definidaMADERA 1X10 X 3.20 PINO VERDEMADERA 1X10 X 3.20 PINO VERDE $ 5.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.940 $ 72.940
30151902
Materiales para guarniciones exteriores2Unidad no definidaPOLIBICARBONATO LISO 2.10 X2.90 X 4MMPOLIBICARBONATO LISO 2.10 X2.90 X 4MM $ 26.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.084 $ 52.084
40141616
Piezas de válvula o accesorios8Unidad no definidaVALVULA CINTA RIEGO VERDE 16 MM IRRITEC VALVULA CINTA RIEGO VERDE 16 MM IRRITEC $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.032 $ 4.032
Total Neto $ 882.206
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 167.619
TOTAL OC $ 1.049.825


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.