Orden de Compra. Nº
3697-129-SE25
"
Contrato de Suministro Materiales de Construcción y otros años 2023-2025, LINEA 1/sol. prog. apoyo a la seguridad alimentaria
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3697-129-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
21-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
Contrato de Suministro Materiales de Construcción y otros años 2023-2025, LINEA 1/sol. prog. apoyo a la seguridad alimentaria
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3697-19-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-057-2056 del sistema PROEXSI LTDA..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
Lagos 680
Comuna
Victoria
Impuesto
167619,14
Dirección de Envío de la Factura
Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
ENTREGAR MATERIALES EN AV. CONF. SUIZA Nº 1037 CONTACTO CARLOS HERRERA FONO 961426818
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ariel Viveros Muñoz
Razón Social
ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUÑOZ
R.U.T.
6.703.856-8
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ariel Viveros Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
73111603
Servicios de producción de tabla de madera dura o
10
Unidad no definida
MADERA 1X2 X3.20
MADERA 1X2 X3.20
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.760
$ 11.760
44111810
Escuadras
8
Unidad no definida
ESCUADRA SILLA 4
ESCUADRA SILLA 4
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.704
$ 4.704
31161504
Tornillos para metales
200
Unidad no definida
TORNILLO ESPADA 1"
TORNILLO ESPADA 1"
$ 31,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.200
$ 6.200
31231313
Tubería de plástico
2
Unidad no definida
PLANZA 1/2
PLANZA 1/2
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 320
$ 320
40142310
Tapa de tubería
8
Unidad no definida
TAPA GORRO HID 20 MM
TAPA GORRO HID 20 MM
$ 67,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 536
$ 536
30103601
Vigas de madera
402
Unidad no definida
MADERA 1X4X3.20 PINO BRUTO
MADERA 1X4X3.20 PINO BRUTO
$ 1.815,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 729.630
$ 729.630
60121401
Marcos de madera preensamblados
14
Unidad no definida
MADERA 1X10 X 3.20 PINO VERDE
MADERA 1X10 X 3.20 PINO VERDE
$ 5.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 72.940
$ 72.940
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
2
Unidad no definida
POLIBICARBONATO LISO 2.10 X2.90 X 4MM
POLIBICARBONATO LISO 2.10 X2.90 X 4MM
$ 26.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.084
$ 52.084
40141616
Piezas de válvula o accesorios
8
Unidad no definida
VALVULA CINTA RIEGO VERDE 16 MM IRRITEC
VALVULA CINTA RIEGO VERDE 16 MM IRRITEC
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.032
$ 4.032
Total Neto
$ 882.206
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 167.619
TOTAL OC
$ 1.049.825
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.