Orden de Compra. Nº3697-1302-SE22 "ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA ADULTO MAYOR.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-1302-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-09-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA ADULTO MAYOR.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-1-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-05/22-04-001-002 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Lagos 680
Comuna Victoria
Impuesto 5751,87
Dirección de Envío de la Factura Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rolando Heise y Cia Ltda
Razón Social ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
R.U.T. 83.599.200-4
Sucursal Rolando Heise y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería4Unidad no definidaSILICONA LIQUIDA 100 ML TORRESILICONA LIQUIDA 100 ML TORRE $ 1.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.108 $ 5.108
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definidaBROCHETA 20 CMS. X 100 UNIDADESBROCHETA 20 CMS. X 100 UNIDADES $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560
14111509
Artículos de papelería3Unidad no definidaPALOS DE HELADO COLOR ANCHOPALOS DE HELADO COLOR ANCHO $ 663,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.989 $ 1.989
14111509
Artículos de papelería20Unidad no definidaGOMA EVA ARTEL 10 HOJAS, 10 BLANCASGOMA EVA ARTEL 10 HOJAS, 10 BLANCAS $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.920
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Artículos de papelería4Unidad no definidaGOMA EVA BRILLANTE (NEGRA, BLANCA, ROJA)GOMA EVA BRILLANTE (NEGRA, BLANCA, ROJA) $ 899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.596 $ 3.596
14111509
Artículos de papelería2Unidad no definidaPLIEGO CARTON PIEDRAPLIEGO CARTON PIEDRA $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100
Total Neto $ 30.273
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.752
TOTAL OC $ 36.025


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.