Orden de Compra. Nº3697-135-SE25 "ctto. mater. de const. y otros/sol. oficina de dep"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-135-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ctto. mater. de const. y otros/sol. oficina de dep
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-19-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 606/22-04-010-001 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Lagos 680
Comuna Victoria
Impuesto 65179,31
Dirección de Envío de la Factura Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHAR A LA DIRECCION URRUTIA 660 B OFICI. DEPORTES PERS. DE CONT. DOMENICA MULATO CONTACTO 954172997
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ariel Viveros Muñoz
Razón Social ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUÑOZ
R.U.T. 6.703.856-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ariel Viveros Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73171508
Servicios de fabricación de alambre o cable aislad50Unidad no definidacordel trenzado 3X2.5 mm (según cotización adjunta)cordel trenzado 3X2.5 mm (según cotización adjunta) $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.350 $ 69.350
39121402
Enchufes eléctricos1Unidad no definidaenchufe emb. triple luzica bticino (según cotización adjunta)enchufe emb. triple luzica bticino (según cotización adjunta) $ 3.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.185 $ 3.185
31211509
Pinturas de imprimación al esmalte1Unidad no definidabase esmalte agua cerecita blanca (según cotización adjunta)base esmalte agua cerecita blanca (según cotización adjunta) $ 91.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.588 $ 91.588
46171517
Tapas para cerradura1Unidad no definidacerradura simona (según cotización adjunta)cerradura simona (según cotización adjunta) $ 16.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.798 $ 16.798
30221001
Carpas2Unidad no definidatoldo verde 3x3 (según cotización adjunta)toldo verde 3x3 (según cotización adjunta) $ 42.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.016 $ 84.016
11151510
Fibras vegetales80Unidad no definidacordel trenzado 14mm (según cotización adjunta)cordel trenzado 14mm (según cotización adjunta) $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.280 $ 77.280
39121303
Cajas eléctricas1Unidad no definidacaja chuqui (según cotización adjunta)caja chuqui (según cotización adjunta) $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 832 $ 832
Total Neto $ 343.049
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.179
TOTAL OC $ 408.228


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.