Orden de Compra. Nº3697-1527-SE15 "Adq. por Ctto. Suministro de Mat. de Oficina, Prog. Adulto Mayor"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Victoria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-1527-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-09-2015
Nombre de la Orden de Compra Adq. por Ctto. Suministro de Mat. de Oficina, Prog. Adulto Mayor
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-169-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Lagos 680
Comuna Victoria
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rolando Heise y Cia Ltda
Razón Social ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
R.U.T. 83.599.200-4
Sucursal Rolando Heise y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
Cartulina50UnidadPliego cartulina color ArtelPliego cartulina color Artel $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
44121619
Sacapuntas20UnidadSACAPUNTA PlasticoSACAPUNTA Plastico $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
60121148
Papel lustre50UnidadPliego papel lustre ArtelPliego papel lustre Artel $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
60123601
Pegamento de purpurina20UnidadCOLA FRIA Fco. 120 mlCOLA FRIA Fco. 120 ml $ 380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600
12352310
Siliconas50UnidadBarra siliconaBarra silicona $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.500 $ 6.500
60121148
Papel lustre26UnidadPliego papel lustre ArtelPliego papel lustre Artel $ 140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.640 $ 3.640
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional5UnidadTEMPERA Caja 12 colores ArtelTEMPERA Caja 12 colores Artel $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750
14111537
Papel de etiquetas15UnidadSET BANDERITASSET BANDERITAS $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.350 $ 10.350
11121610
Maderas duras5UnidadPALOS HELADOS ColorPALOS HELADOS Color $ 340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700
60121236
Pinceles13UnidadPINCELES 12-14x ArtelPINCELES 12-14x Artel $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.810 $ 4.810
Total Neto $ 62.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 62.850

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.