Orden de Compra. Nº3697-1643-SE19 "CTTO.DE SUM. DE MAT. DE OFICINA, ADQUISICIONES.-"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Victoria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-1643-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-12-2019
Nombre de la Orden de Compra CTTO.DE SUM. DE MAT. DE OFICINA, ADQUISICIONES.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-25-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cc 71 / 22-04-001-001 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Lagos 680
Comuna Victoria
Impuesto 191481,43
Dirección de Envío de la Factura Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rolando Heise y Cia Ltda
Razón Social ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
R.U.T. 83.599.200-4
Sucursal Rolando Heise y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería25Unidad no definidaPILAS AAAPILAS AAA $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
14111509
Artículos de papelería50Unidad no definidaPILAS AAPILAS AA $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
14111509
Artículos de papelería150Unidad no definidaRESMA OFICIORESMA OFICIO $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 497.850 $ 497.850
14111509
Artículos de papelería20Unidad no definidaCAJA OPALINA OFICIOCAJA OPALINA OFICIO $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.200 $ 83.200
14111509
Artículos de papelería100Unidad no definidaRESMA CARTARESMA CARTA $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.100 $ 294.100
14111509
Artículos de papelería4Unidad no definidaLIBRO ACTA 400 HOJASLIBRO ACTA 400 HOJAS $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.640 $ 36.640
14111509
Artículos de papelería4Unidad no definidaLIBRO ACTA 200 HOJASLIBRO ACTA 200 HOJAS $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.832 $ 19.832
14111509
Artículos de papelería5Unidad no definidaAGENDASAGENDAS $ 6.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.675 $ 32.675
Total Neto $ 1.007.797
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 191.481
TOTAL OC $ 1.199.278


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.