Orden de Compra. Nº3697-1649-SE23 "ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MATERIALES DE OFICINA, OFICINA DE TURISMO.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-1649-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MATERIALES DE OFICINA, OFICINA DE TURISMO.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-1-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3137/22-04-001-023 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Lagos 680
Comuna Victoria
Impuesto 48738,23
Dirección de Envío de la Factura Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rolando Heise y Cia Ltda
Razón Social ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
R.U.T. 83.599.200-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rolando Heise y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería15Unidad no definidaCROQUERA OFICIOCROQUERA OFICIO $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.730 $ 56.730
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definidaAGENDA MUJERAGENDA MUJER $ 7.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.060 $ 75.060
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definidaAGENDA HOMBREAGENDA HOMBRE $ 6.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.240 $ 68.240
14111509
Artículos de papelería5Unidad no definidaLAPIZ 24 COLORES LARGOSLAPIZ 24 COLORES LARGOS $ 4.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.225 $ 23.225
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definidaREGLA 40 CM METALREGLA 40 CM METAL $ 1.819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.190 $ 18.190
14111509
Artículos de papelería2Unidad no definidaCORCHETERA MEDIANACORCHETERA MEDIANA $ 7.536,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.072 $ 15.072
Total Neto $ 256.517
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 48.738
TOTAL OC $ 305.255


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.