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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3697-1650-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE PRODUCTOS PARA CONFECCION DE MANUALIDADES, CASA DE ACOGIDA.- |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3697-27-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Victoria
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R.U.T. |
69.180.900-5 |
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Dirección de Facturación |
Lagos 680 |
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Comuna |
Victoria
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Lagos 680 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Elias Eluti e Hijo Ltda |
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Razón Social |
ELUTI ELIAS E HIJO LIMITADA
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R.U.T. |
80.310.700-9 |
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Sucursal |
Elias Eluti e Hijo Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52131501
| Cortinas | 51 | Unidad no definida | CONFECCION METRO GRUESAS | CONFECCION METRO GRUESAS |
$ 5.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 279.990
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$ 279.990
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52131501
| Cortinas | 51 | Unidad no definida | CONFECCION METRO VELO | CONFECCION METRO VELO |
$ 4.290,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 218.790
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$ 218.790
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52131501
| Cortinas | 51 | Unidad no definida | FIERRO NEGRO | FIERRO NEGRO |
$ 4.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 216.750
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$ 216.750
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52131501
| Cortinas | 8 | Unidad no definida | CAJA ALFILERES | CAJA ALFILERES |
$ 450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.600
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$ 3.600
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52131501
| Cortinas | 1 | Unidad no definida | CINTA LUREX 1 CM. | CINTA LUREX 1 CM. |
$ 70,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70
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$ 70
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Total Neto
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$ 719.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 719.200
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.