Orden de Compra. Nº3697-1665-SE19 "CTTO. DE SUM. DE ALIMENTOS Y OTROS, PROGRAMA VINCULOS.-"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Victoria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-1665-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-12-2019
Nombre de la Orden de Compra CTTO. DE SUM. DE ALIMENTOS Y OTROS, PROGRAMA VINCULOS.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-33-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cc 111 / 22-01-001-021 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Lagos 680
Comuna Victoria
Impuesto 15939,67
Dirección de Envío de la Factura Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercado El Trebol
Razón Social COMERCIAL AMAR HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.349.320-0
Sucursal Supermercado El Trebol
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202311
Bebidas20Unidad no definidaBEBIDAS 3 LITROS, BILZ, PAP, KEMBEBIDAS 3 LITROS, BILZ, PAP, KEM $ 1.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.480 $ 38.480
50202311
Bebidas20Unidad no definidaJUGO 1.5 LITROS, DAMASCO, NARANJA, FRUTILLAJUGO 1.5 LITROS, DAMASCO, NARANJA, FRUTILLA $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.400 $ 28.400
50202311
Bebidas15Unidad no definidaGALLETAS, KUKY, COCO, MANTEQUILLAGALLETAS, KUKY, COCO, MANTEQUILLA $ 647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.705 $ 9.705
50202311
Bebidas12Unidad no definidaGALLETAS TRITONGALLETAS TRITON $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.552 $ 6.552
50202311
Bebidas2Unidad no definidaGALLETAS NIK GALLETAS NIK $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 756 $ 756
Total Neto $ 83.893
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.940
TOTAL OC $ 99.833


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.