Orden de Compra. Nº
3697-1665-SE19
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CTTO. DE SUM. DE ALIMENTOS Y OTROS, PROGRAMA VINCULOS.-
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Victoria
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3697-1665-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
CTTO. DE SUM. DE ALIMENTOS Y OTROS, PROGRAMA VINCULOS.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3697-33-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cc 111 / 22-01-001-021 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
Lagos 680
Comuna
Victoria
Impuesto
15939,67
Dirección de Envío de la Factura
Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado El Trebol
Razón Social
COMERCIAL AMAR HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.349.320-0
Sucursal
Supermercado El Trebol
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
20
Unidad no definida
BEBIDAS 3 LITROS, BILZ, PAP, KEM
BEBIDAS 3 LITROS, BILZ, PAP, KEM
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.480
$ 38.480
50202311
Bebidas
20
Unidad no definida
JUGO 1.5 LITROS, DAMASCO, NARANJA, FRUTILLA
JUGO 1.5 LITROS, DAMASCO, NARANJA, FRUTILLA
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.400
$ 28.400
50202311
Bebidas
15
Unidad no definida
GALLETAS, KUKY, COCO, MANTEQUILLA
GALLETAS, KUKY, COCO, MANTEQUILLA
$ 647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.705
$ 9.705
50202311
Bebidas
12
Unidad no definida
GALLETAS TRITON
GALLETAS TRITON
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.552
$ 6.552
50202311
Bebidas
2
Unidad no definida
GALLETAS NIK
GALLETAS NIK
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 756
$ 756
Total Neto
$ 83.893
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.940
TOTAL OC
$ 99.833
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.