Orden de Compra. Nº
3697-1697-SE19
"
CTTO. DE SUM. DE ALIMENTOS Y OTROS, UDEL.-
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Victoria
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3697-1697-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-12-2019
Nombre de la Orden de Compra
CTTO. DE SUM. DE ALIMENTOS Y OTROS, UDEL.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3697-33-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2945/22-01-001-036 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
Lagos 680
Comuna
Victoria
Impuesto
7164,52
Dirección de Envío de la Factura
Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Supermercado El Trebol
Razón Social
COMERCIAL AMAR HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T.
77.349.320-0
Sucursal
Supermercado El Trebol
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202311
Bebidas
2
Unidad no definida
COYAK BOLSA
COYAK BOLSA
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.008
$ 3.008
50202311
Bebidas
1
Unidad no definida
KETCHUP KILO
KETCHUP KILO
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.924
$ 1.924
50202311
Bebidas
1
Unidad no definida
MAYONESA 744 GRS.
MAYONESA 744 GRS.
$ 1.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.840
$ 1.840
50202311
Bebidas
1
Unidad no definida
MOSTAZA KILO
MOSTAZA KILO
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.252
$ 1.252
50202311
Bebidas
2
Unidad no definida
CARAMELO ARBOLITO
CARAMELO ARBOLITO
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.008
$ 3.008
50202311
Bebidas
2
Unidad no definida
FRUGELE BOLSA
FRUGELE BOLSA
$ 1.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.008
$ 3.008
50202311
Bebidas
4
Unidad no definida
PAPAS FRITAS 120 GRS.
PAPAS FRITAS 120 GRS.
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.344
$ 5.344
50202311
Bebidas
3
Unidad no definida
BEBIDAS 3 LITROS COCA COLA
BEBIDAS 3 LITROS COCA COLA
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.276
$ 6.276
50202311
Bebidas
3
Unidad no definida
BEBIDAS 3 LITROS FANTA
BEBIDAS 3 LITROS FANTA
$ 2.092,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.276
$ 6.276
50202311
Bebidas
3
Unidad no definida
BEBIDAS 3 LITROS SPRITE
BEBIDAS 3 LITROS SPRITE
$ 1.924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.772
$ 5.772
Total Neto
$ 37.708
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 7.165
TOTAL OC
$ 44.873
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.