Orden de Compra. Nº
3697-17-SE24
"
ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE ALIMENTOS AÑO 2023-2025, RELACIONES PUBLICAS.-
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3697-17-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-01-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE ALIMENTOS AÑO 2023-2025, RELACIONES PUBLICAS.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3697-6-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001-005 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
Lagos 680
Comuna
Victoria
Impuesto
120460
Dirección de Envío de la Factura
Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
panaderia el grano
Razón Social
YASNA PAMELA ALBORNOZ SOTO
R.U.T.
15.469.697-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
panaderia el grano
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
10
Unidad no definida
TE HIERBAS
TE HIERBAS
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
50202310
Agua mineral
10
Unidad no definida
TE LIPTON YELLOW LABEL 100 BOSAS
TE LIPTON YELLOW LABEL 100 BOSAS
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
50202310
Agua mineral
10
Unidad no definida
TOALLA PAPEL
TOALLA PAPEL
$ 1.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.000
$ 13.000
50202310
Agua mineral
20
Unidad no definida
GALLETAS TRITON
GALLETAS TRITON
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
50202310
Agua mineral
20
Unidad no definida
GALLETAS VINO
GALLETAS VINO
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
50202310
Agua mineral
20
Unidad no definida
AZUCAR KILO
AZUCAR KILO
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
50202310
Agua mineral
50
Unidad no definida
NESCAFE 170 GRS
NESCAFE 170 GRS
$ 6.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 305.000
$ 305.000
50202310
Agua mineral
10
Unidad no definida
STEVIA EN GOTAS
STEVIA EN GOTAS
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
50202310
Agua mineral
30
Unidad no definida
AGUA MINERAL CON GAS 500 CC
AGUA MINERAL CON GAS 500 CC
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
50202310
Agua mineral
30
Unidad no definida
AGUA MINERAL SIN GAS 500 CC
AGUA MINERAL SIN GAS 500 CC
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.000
$ 30.000
50202310
Agua mineral
20
Unidad no definida
GALLETAS CHIP NUSS
GALLETAS CHIP NUSS
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
50202310
Agua mineral
20
Unidad no definida
GALLETAS KUKY
GALLETAS KUKY
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
50202310
Agua mineral
20
Unidad no definida
GALLETAS MANTEQUILLA
GALLETAS MANTEQUILLA
$ 1.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.000
$ 22.000
Total Neto
$ 634.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 120.460
TOTAL OC
$ 754.460
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.