Orden de Compra. Nº3697-17-SE24 "ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE ALIMENTOS AÑO 2023-2025, RELACIONES PUBLICAS.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-17-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-01-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE ALIMENTOS AÑO 2023-2025, RELACIONES PUBLICAS.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-6-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001-005 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Lagos 680
Comuna Victoria
Impuesto 120460
Dirección de Envío de la Factura Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor panaderia el grano
Razón Social YASNA PAMELA ALBORNOZ SOTO
R.U.T. 15.469.697-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal panaderia el grano
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral10Unidad no definidaTE HIERBAS TE HIERBAS $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
50202310
Agua mineral10Unidad no definidaTE LIPTON YELLOW LABEL 100 BOSASTE LIPTON YELLOW LABEL 100 BOSAS $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
50202310
Agua mineral10Unidad no definidaTOALLA PAPEL TOALLA PAPEL $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
50202310
Agua mineral20Unidad no definidaGALLETAS TRITONGALLETAS TRITON $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
50202310
Agua mineral20Unidad no definidaGALLETAS VINOGALLETAS VINO $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
50202310
Agua mineral20Unidad no definidaAZUCAR KILOAZUCAR KILO $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50202310
Agua mineral50Unidad no definidaNESCAFE 170 GRSNESCAFE 170 GRS $ 6.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.000 $ 305.000
50202310
Agua mineral10Unidad no definidaSTEVIA EN GOTASSTEVIA EN GOTAS $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
50202310
Agua mineral30Unidad no definidaAGUA MINERAL CON GAS 500 CCAGUA MINERAL CON GAS 500 CC $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50202310
Agua mineral30Unidad no definidaAGUA MINERAL SIN GAS 500 CCAGUA MINERAL SIN GAS 500 CC $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50202310
Agua mineral20Unidad no definidaGALLETAS CHIP NUSSGALLETAS CHIP NUSS $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
50202310
Agua mineral20Unidad no definidaGALLETAS KUKYGALLETAS KUKY $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
50202310
Agua mineral20Unidad no definidaGALLETAS MANTEQUILLAGALLETAS MANTEQUILLA $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000
Total Neto $ 634.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 120.460
TOTAL OC $ 754.460


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.