Orden de Compra. Nº3697-1740-SE22 "Adq. por Ctto. Suministro de Mat. de Oficina, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-1740-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-11-2022
Nombre de la Orden de Compra Adq. por Ctto. Suministro de Mat. de Oficina, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-1-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-057-2053 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Lagos 680
Comuna Victoria
Impuesto 19151,05
Dirección de Envío de la Factura Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rolando Heise y Cia Ltda
Razón Social ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
R.U.T. 83.599.200-4
Sucursal Rolando Heise y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva2Unidadporta scotch Mediano Koresporta scotch Mediano Kores $ 2.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.524 $ 4.524
44121701
Lápiz pasta3UnidadLápices Pasta caja (50 unid.) Lápices Pasta caja (50 unid.) $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.512 $ 31.512
44121706
Lápices de madera20UnidadLápices Madera FaberLápices Madera Faber $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.700 $ 4.700
31201603
Gomas10UnidadGomas de borrar Medianas S-24Gomas de borrar Medianas S-24 $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.350 $ 2.350
31201517
Cinta para empaquetar11UnidadScotch 18x30 3MScotch 18x30 3M $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.854 $ 7.854
14111516
Papel de recambio para cuadernos4Unidadcuaderno Universitario Torrecuaderno Universitario Torre $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.672 $ 4.672
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora3UnidadResmas papel fotocopia Carta EqualitResmas papel fotocopia Carta Equalit $ 3.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.319 $ 11.319
14111509
Artículos de papelería2UnidadPapel fotográfico Papel adhesivo A4 20 hjs KoresPapel fotográfico Papel adhesivo A4 20 hjs Kores $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798 $ 5.798
14111509
Artículos de papelería1Unidadopalina carta blanca Caja 100 hjs. Kindermixopalina carta blanca Caja 100 hjs. Kindermix $ 7.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.731 $ 7.731
14111509
Artículos de papelería1Unidadopalina oficio blanco Caja 100 hjs. Kindermixopalina oficio blanco Caja 100 hjs. Kindermix $ 9.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.748 $ 9.748
12352310
Siliconas1UnidadPistola silicona 220watt GrandePistola silicona 220watt Grande $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.034 $ 4.034
12352310
Siliconas31UnidadBarra silicona Chica HandBarra silicona Chica Hand $ 118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.658 $ 3.658
44121708
Marcadores5UnidadDestacadores torreDestacadores torre $ 579,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.895 $ 2.895
Total Neto $ 100.795
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.151
TOTAL OC $ 119.946


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.