Orden de Compra. Nº
3697-1740-SE22
"
Adq. por Ctto. Suministro de Mat. de Oficina, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3697-1740-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-11-2022
Nombre de la Orden de Compra
Adq. por Ctto. Suministro de Mat. de Oficina, DEPTO. ASISTENCIA SOCIAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3697-1-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-057-2053 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
Lagos 680
Comuna
Victoria
Impuesto
19151,05
Dirección de Envío de la Factura
Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Rolando Heise y Cia Ltda
Razón Social
ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
R.U.T.
83.599.200-4
Sucursal
Rolando Heise y Cia Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121635
Portarrollos de cinta adhesiva
2
Unidad
porta scotch Mediano Kores
porta scotch Mediano Kores
$ 2.262,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.524
$ 4.524
44121701
Lápiz pasta
3
Unidad
Lápices Pasta caja (50 unid.)
Lápices Pasta caja (50 unid.)
$ 10.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.512
$ 31.512
44121706
Lápices de madera
20
Unidad
Lápices Madera Faber
Lápices Madera Faber
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.700
$ 4.700
31201603
Gomas
10
Unidad
Gomas de borrar Medianas S-24
Gomas de borrar Medianas S-24
$ 235,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.350
$ 2.350
31201517
Cinta para empaquetar
11
Unidad
Scotch 18x30 3M
Scotch 18x30 3M
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.854
$ 7.854
14111516
Papel de recambio para cuadernos
4
Unidad
cuaderno Universitario Torre
cuaderno Universitario Torre
$ 1.168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.672
$ 4.672
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
3
Unidad
Resmas papel fotocopia Carta Equalit
Resmas papel fotocopia Carta Equalit
$ 3.773,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.319
$ 11.319
14111509
Artículos de papelería
2
Unidad
Papel fotográfico Papel adhesivo A4 20 hjs Kores
Papel fotográfico Papel adhesivo A4 20 hjs Kores
$ 2.899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.798
$ 5.798
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad
opalina carta blanca Caja 100 hjs. Kindermix
opalina carta blanca Caja 100 hjs. Kindermix
$ 7.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.731
$ 7.731
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad
opalina oficio blanco Caja 100 hjs. Kindermix
opalina oficio blanco Caja 100 hjs. Kindermix
$ 9.748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.748
$ 9.748
12352310
Siliconas
1
Unidad
Pistola silicona 220watt Grande
Pistola silicona 220watt Grande
$ 4.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.034
$ 4.034
12352310
Siliconas
31
Unidad
Barra silicona Chica Hand
Barra silicona Chica Hand
$ 118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.658
$ 3.658
44121708
Marcadores
5
Unidad
Destacadores torre
Destacadores torre
$ 579,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.895
$ 2.895
Total Neto
$ 100.795
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 19.151
TOTAL OC
$ 119.946
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.