Orden de Compra. Nº3697-175-SE26 "ADQ. POR CTTO. DE SUM. MATTERIALES DE ASEO AÑO 2026-2028, ELEAM.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-175-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. MATTERIALES DE ASEO AÑO 2026-2028, ELEAM.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-64-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140557101 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Lagos 680
Comuna Victoria
Impuesto 41567,44
Dirección de Envío de la Factura Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Centella
Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTELLA LIMITADA
R.U.T. 76.132.256-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Centella
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico12Unidad no definidaTOALLITAS HUMEDAS DESINFECTANTES MATA 99.9% TARRO 35 UNIDADESTOALLITAS HUMEDAS DESINFECTANTES MATA 99.9% TARRO 35 UNIDADES $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.520 $ 17.520
14111704
Papel higiénico12Unidad no definidaCLORO GEL 900 MLCLORO GEL 900 ML $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.308 $ 13.308
14111704
Papel higiénico6Unidad no definidaJABON LIQUIDO PARA MANOS BIDON 5 LITROS.-JABON LIQUIDO PARA MANOS BIDON 5 LITROS.- $ 5.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.626 $ 31.626
14111704
Papel higiénico36Unidad no definidaLIMPIADOR SUPERFICIES LIQUIDO 900 CCLIMPIADOR SUPERFICIES LIQUIDO 900 CC $ 983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.388 $ 35.388
14111704
Papel higiénico36Unidad no definidaCLORO TRADICIONAL 1 LITRO.-CLORO TRADICIONAL 1 LITRO.- $ 1.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.188 $ 37.188
14111704
Papel higiénico36Unidad no definidaCLORO ROPA COLOR 1 LITRO.-CLORO ROPA COLOR 1 LITRO.- $ 1.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.176 $ 58.176
14111704
Papel higiénico10Unidad no definidaJABONLIQUIDO 220 ML DETTOL ANTIBACTERIAL.-JABONLIQUIDO 220 ML DETTOL ANTIBACTERIAL.- $ 2.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.570 $ 25.570
Total Neto $ 218.776
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.567
TOTAL OC $ 260.343


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.