Orden de Compra. Nº3697-1752-SE22 "Adq. por Ctto. Suministro de Cocteleria,/udel"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-1752-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2022
Nombre de la Orden de Compra Adq. por Ctto. Suministro de Cocteleria,/udel
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-90-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2938, CC 109/22-08-011-031 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Lagos 680
Comuna Victoria
Impuesto 82080
Dirección de Envío de la Factura Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicio de Banqueteria
Razón Social LISETH DE LOURDES DÍAZ RAMÍREZ
R.U.T. 11.408.049-7
Sucursal Servicio de Banqueteria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café40UnidadSERV. COFEE BREAK MENU 2 Actividad: Dia de Campo con usuarios del programa PRODER DIA: 17/11/2022 HORA: 10.00 LUGAR: SEDE ALTO QUINOSERV. COFEE BREAK MENU 2 Actividad: Dia de Campo con usuarios del programa PRODER DIA: 17/11/2022 HORA: 10.00 LUGAR: SEDE ALTO QUINO $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.000 $ 152.000
90101604
Concesionarios de casino de comida40UnidadSERV. ALMUERZO, MENU 3 Actividad: Dia de Campo con usuarios del programa PRODER DIA: 17/11/2022 HORA: 10.00 LUGAR: SEDE ALTO QUINOSERV. ALMUERZO, MENU 3 Actividad: Dia de Campo con usuarios del programa PRODER DIA: 17/11/2022 HORA: 10.00 LUGAR: SEDE ALTO QUINO $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000
Total Neto $ 432.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.080
TOTAL OC $ 514.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.