Orden de Compra. Nº
3697-1869-SE17
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ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MOVILIZACION, DEPORTES.-
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Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Victoria
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3697-1869-SE17
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
12-10-2017
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MOVILIZACION, DEPORTES.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3697-34-LP16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
Lagos 680
Comuna
Victoria
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ruedi tur
Razón Social
JUAN CARLOS RUEDI SILVA
R.U.T.
5.720.085-5
Sucursal
Ruedi tur
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados
340
Unidad no definida
SERVICIOS DE MOVILIZACION, 46 PASAJEROS, VICTORIA - CABRERO IDA Y REGRESO, EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2017.-
SERVICIOS DE MOVILIZACION, 46 PASAJEROS, VICTORIA - CABRERO IDA Y REGRESO, EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2017.-
$ 825,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 280.500
$ 280.500
78111803
Servicios de autobuses contratados
140
Unidad no definida
SERVICIOS DE MOVILIZACION, 25 PASAJEROS, VICTORIA - LOS SAUCES IDA Y REGRESO, EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2017.-
SERVICIOS DE MOVILIZACION, 25 PASAJEROS, VICTORIA - LOS SAUCES IDA Y REGRESO, EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2017.-
$ 749,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 104.860
$ 104.860
78111803
Servicios de autobuses contratados
60
Unidad no definida
SERVICIOS DE MOVILIZACION, 25 PASAJEROS, VICTORIA - PERQUENCO IDA Y REGRESO, EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2017.-
SERVICIOS DE MOVILIZACION, 25 PASAJEROS, VICTORIA - PERQUENCO IDA Y REGRESO, EL DIA 15 DE OCTUBRE DE 2017.-
$ 778,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.680
$ 46.680
Total Neto
$ 432.040
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 432.040
Justificación de exención de impuesto
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.