Orden de Compra. Nº3697-1897-SE22 "ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE ALIMENTOS, OPD VICTORIA ERCILLA.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-1897-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE ALIMENTOS, OPD VICTORIA ERCILLA.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-2-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140572059 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Lagos 680
Comuna Victoria
Impuesto 15918,2
Dirección de Envío de la Factura Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor panaderia el grano
Razón Social YASNA PAMELA ALBORNOZ SOTO
R.U.T. 15.469.697-0
Sucursal panaderia el grano
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral30Unidad no definidaAGUA MINERAL CON GAS 500 CCAGUA MINERAL CON GAS 500 CC $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.680
50202310
Agua mineral10Unidad no definidaJUGO DAMASCO 1.5 LITROS CCUJUGO DAMASCO 1.5 LITROS CCU $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50202310
Agua mineral10Unidad no definidaJUGO FRUTILLA 1.5 LITROS CCUJUGO FRUTILLA 1.5 LITROS CCU $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
50202310
Agua mineral10Unidad no definidaBARRA CEREAL CHOCOLATE CAJA 6 UNIDADESBARRA CEREAL CHOCOLATE CAJA 6 UNIDADES $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
50202310
Agua mineral16Unidad no definidaJUGO DE PERA 200 CC CCUJUGO DE PERA 200 CC CCU $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600
50202310
Agua mineral10Unidad no definidaLECHE NATURAL LITRO COLUNLECHE NATURAL LITRO COLUN $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
Total Neto $ 83.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.918
TOTAL OC $ 99.698


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.