Orden de Compra. Nº
3697-1898-SE22
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ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO.-
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3697-1898-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-11-2022
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3697-1-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3060/22-04-001-017 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
Lagos 680
Comuna
Victoria
Impuesto
31979,85
Dirección de Envío de la Factura
Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Rolando Heise y Cia Ltda
Razón Social
ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
R.U.T.
83.599.200-4
Sucursal
Rolando Heise y Cia Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
45
Unidad no definida
LIBRO PARA PINTAR, DETALLE SEGUN COTIZACION ADJUNTA.-
LIBRO PARA PINTAR, DETALLE SEGUN COTIZACION ADJUNTA.-
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.975
$ 69.975
14111509
Artículos de papelería
40
Unidad no definida
LAPICES DE COLORES 12, DETALLE SEGUN COTIZACION ADJUNTA.-
LAPICES DE COLORES 12, DETALLE SEGUN COTIZACION ADJUNTA.-
$ 1.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.040
$ 47.040
14111509
Artículos de papelería
50
Unidad no definida
SOBRES OFICIO SACO BLANCO
SOBRES OFICIO SACO BLANCO
$ 134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.700
$ 6.700
14111509
Artículos de papelería
50
Unidad no definida
SOBRES CARTA SACO BLANCO
SOBRES CARTA SACO BLANCO
$ 118,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.900
$ 5.900
14111509
Artículos de papelería
5
Unidad no definida
CORRECTOR LAPIZ ARTEL
CORRECTOR LAPIZ ARTEL
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.740
$ 3.740
14111509
Artículos de papelería
40
Unidad no definida
PLIEGO DE CARTULINAS COLOR HAND
PLIEGO DE CARTULINAS COLOR HAND
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad no definida
PLIEGO DE GOMA EVA COLOR HAND
PLIEGO DE GOMA EVA COLOR HAND
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.240
$ 8.240
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad no definida
PLIEGO DE GOMA EVA BRILLANTE
PLIEGO DE GOMA EVA BRILLANTE
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.640
$ 16.640
Total Neto
$ 168.315
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.980
TOTAL OC
$ 200.295
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.