Orden de Compra. Nº3697-1971-SE22 "CTTO. DE SUM. DE MAT. DE CONTRUCCION, SECPLA.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-1971-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-12-2022
Nombre de la Orden de Compra CTTO. DE SUM. DE MAT. DE CONTRUCCION, SECPLA.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-101-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3145/31-02-004-003 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Lagos 680
Comuna Victoria
Impuesto 700499,22
Dirección de Envío de la Factura Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA BODEGA
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Sucursal LA BODEGA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas1Unidad no definidaSOLDADURA INDURA 180SOLDADURA INDURA 180 $ 171.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.000 $ 171.000
31211904
Brochas2Unidad no definidaDESBROZADORA STHIL 250DESBROZADORA STHIL 250 $ 570.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.140.000 $ 1.140.000
31211904
Brochas10Unidad no definidaDILUYENTE LITRODILUYENTE LITRO $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
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Brochas500Unidad no definidaPIOLA PLASTICA PARA DESBROZADORAPIOLA PLASTICA PARA DESBROZADORA $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
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Brochas2Unidad no definidaHIDROLAVADORA 1400 W, SEGUN COTIZACION ADJUNTAHIDROLAVADORA 1400 W, SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 82.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.538 $ 164.538
31211904
Brochas8Unidad no definidaTINETA LATEX BLANCO, SEGUN COTIZACION ADJUNTATINETA LATEX BLANCO, SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 34.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 274.960 $ 274.960
31211904
Brochas20Unidad no definidaBROCHA 1/2 X 2BROCHA 1/2 X 2 $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
31211904
Brochas20Unidad no definidaBROCHA 1/2 X 4BROCHA 1/2 X 4 $ 3.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.000 $ 73.000
31211904
Brochas10Unidad no definidaANTICORROSIVO DIFERENTES COLORESANTICORROSIVO DIFERENTES COLORES $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
31211904
Brochas10Unidad no definidaPINTURA ESMALTE AGUA GALONPINTURA ESMALTE AGUA GALON $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
31211904
Brochas10Unidad no definidaPINTURA ESMALTE SINTETICO IRIS GALONPINTURA ESMALTE SINTETICO IRIS GALON $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
31211904
Brochas20Unidad no definidaRODILLO 18 CMSRODILLO 18 CMS $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
31211904
Brochas4Unidad no definidaALARGADORESALARGADORES $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
31211904
Brochas1Unidad no definidaMASCARA SOLDAR FOTOSENSIBLEMASCARA SOLDAR FOTOSENSIBLE $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
31211904
Brochas10Unidad no definidaTINETA ESMALTE AL AGUA BLANCO, SEGUN COTIZACION ADJUNTATINETA ESMALTE AL AGUA BLANCO, SEGUN COTIZACION ADJUNTA $ 61.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.340 $ 610.340
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Brochas1Unidad no definidaSIERRA CIRCULAR BLACK AND DECKER 7 1/4MAS SET DE ATORNILLADORESSIERRA CIRCULAR BLACK AND DECKER 7 1/4MAS SET DE ATORNILLADORES $ 85.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
31211904
Brochas4Unidad no definidaCABEZAL DESBROZADORACABEZAL DESBROZADORA $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
31211904
Brochas4Unidad no definidaBARRE HOJA DE METAL CON MANGOBARRE HOJA DE METAL CON MANGO $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
31211904
Brochas2Unidad no definidaESCOBILLON MUNICIPALESCOBILLON MUNICIPAL $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
31211904
Brochas2Unidad no definidaESCOBILLA ACERO HELA 4CESCOBILLA ACERO HELA 4C $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
31211904
Brochas2Unidad no definidaCANDADO MEDIANOCANDADO MEDIANO $ 9.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
31211904
Brochas2Unidad no definidaMARTILLO HELAMARTILLO HELA $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
31211904
Brochas10Unidad no definidaOVEROLES POPLIN AZUL SIN REF. OVEROLES POPLIN AZUL SIN REF. $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.000 $ 62.000
31211904
Brochas20Unidad no definidaGUANTE CARITILLA COMB. CROMO S/FORROGUANTE CARITILLA COMB. CROMO S/FORRO $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
31211904
Brochas20Unidad no definidaGUANTE DE LATEXGUANTE DE LATEX $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 3.686.838
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 700.499
TOTAL OC $ 4.387.337


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.