|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3697-2154-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
06-11-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3697-348-L109 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3697-348-L109 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Victoria
|
|
R.U.T. |
69.180.900-5 |
|
Dirección de Facturación |
Lagos 680 |
|
Comuna |
Victoria
|
|
Impuesto |
39915,96 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Lagos 680 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SERGIO MOLINA DURAN |
|
Razón Social |
SERGIO OSVALDO MOLINA DURAN
|
|
R.U.T. |
9.914.514-5 |
|
Sucursal |
SERGIO MOLINA DURAN |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
48101713
| Coctelera o accesorios de cóctel | 1 | Unidad | Coctel para 70 personas por inauguración del Complejo Deportivo Mariluán, según anexos adjuntos | Coctel para 70 personas por inauguración del Complejo Deportivo Mariluán, según anexos adjuntos |
$ 210.084,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 210.084
|
$ 210.084
|
|
|
Total Neto
|
$ 210.084
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 39.916
|
|
$ 250.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.