Orden de Compra. Nº
3697-235-SE22
"
Adq. por Ctto. Suministro de Mat. de Oficina, PROG. SENDA PREVIENE
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3697-235-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-03-2022
Nombre de la Orden de Compra
Adq. por Ctto. Suministro de Mat. de Oficina, PROG. SENDA PREVIENE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3697-1-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 618/22-04-001-010 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
Lagos 680
Comuna
Victoria
Impuesto
41558,51
Dirección de Envío de la Factura
Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Rolando Heise y Cia Ltda
Razón Social
ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
R.U.T.
83.599.200-4
Sucursal
Rolando Heise y Cia Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44111516
Agendas
1
Unidad
Agenda Hombre Torre
Agenda Hombre Torre
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
44122011
Carpetas para archivos
9
Unidad
Carpetas Oficio c/el. Caja FDS
Carpetas Oficio c/el. Caja FDS
$ 2.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.340
$ 20.340
44111516
Agendas
4
Unidad
Agenda Mujer TORRE
Agenda Mujer TORRE
$ 6.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.032
$ 24.032
44111512
Organizador de folletos
15
Unidad
caja organizador C/diseño TORRE
caja organizador C/diseño TORRE
$ 3.067,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.005
$ 46.005
60121501
Rotuladores de base acuosa
20
Unidad
Plumones Pizarra TORRE
Plumones Pizarra TORRE
$ 656,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.120
$ 13.120
31201517
Cinta para empaquetar
6
Unidad
cinta Embalar Trans. Café 3M
cinta Embalar Trans. Café 3M
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.284
$ 4.284
12171703
Tintas
2
Unidad
tintas para timbre automático hand
tintas para timbre automático hand
$ 4.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.244
$ 9.244
43201801
Unidades de discos flexibles
6
Unidad
pendrive 64 GB Maxell
pendrive 64 GB Maxell
$ 11.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.086
$ 70.086
27112809
Portaútiles
3
Unidad
porta scotch Mediano kores
porta scotch Mediano kores
$ 2.262,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.786
$ 6.786
60123601
Pegamento de purpurina
4
Unidad
pegamento Liquido UHU spray UHU
pegamento Liquido UHU spray UHU
$ 4.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.832
$ 19.832
Total Neto
$ 218.729
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 41.559
TOTAL OC
$ 260.288
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.