Orden de Compra. Nº3697-235-SE22 "Adq. por Ctto. Suministro de Mat. de Oficina, PROG. SENDA PREVIENE"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-235-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-03-2022
Nombre de la Orden de Compra Adq. por Ctto. Suministro de Mat. de Oficina, PROG. SENDA PREVIENE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-1-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 618/22-04-001-010 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Lagos 680
Comuna Victoria
Impuesto 41558,51
Dirección de Envío de la Factura Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rolando Heise y Cia Ltda
Razón Social ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
R.U.T. 83.599.200-4
Sucursal Rolando Heise y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111516
Agendas1UnidadAgenda Hombre TorreAgenda Hombre Torre $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
44122011
Carpetas para archivos9UnidadCarpetas Oficio c/el. Caja FDSCarpetas Oficio c/el. Caja FDS $ 2.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.340 $ 20.340
44111516
Agendas4UnidadAgenda Mujer TORREAgenda Mujer TORRE $ 6.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.032 $ 24.032
44111512
Organizador de folletos15Unidadcaja organizador C/diseño TORREcaja organizador C/diseño TORRE $ 3.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.005 $ 46.005
60121501
Rotuladores de base acuosa20UnidadPlumones Pizarra TORREPlumones Pizarra TORRE $ 656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.120 $ 13.120
31201517
Cinta para empaquetar6Unidadcinta Embalar Trans. Café 3Mcinta Embalar Trans. Café 3M $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.284
12171703
Tintas2Unidadtintas para timbre automático handtintas para timbre automático hand $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244
43201801
Unidades de discos flexibles6Unidadpendrive 64 GB Maxellpendrive 64 GB Maxell $ 11.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.086 $ 70.086
27112809
Portaútiles3Unidadporta scotch Mediano koresporta scotch Mediano kores $ 2.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.786 $ 6.786
60123601
Pegamento de purpurina4Unidadpegamento Liquido UHU spray UHUpegamento Liquido UHU spray UHU $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.832 $ 19.832
Total Neto $ 218.729
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 41.559
TOTAL OC $ 260.288


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.