Orden de Compra. Nº3697-246-SE25 "ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MATERIALES DE OFICINA AÑO 2024-2026, DIRECCION DE TRANSITO.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-246-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MATERIALES DE OFICINA AÑO 2024-2026, DIRECCION DE TRANSITO.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-16-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 749/22-04-001-001 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación LAGOS 680, VICTORIA
Comuna Victoria
Impuesto 63758,49
Dirección de Envío de la Factura LAGOS 680, VICTORIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rolando Heise y Cia Ltda
Razón Social ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
R.U.T. 83.599.200-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rolando Heise y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería27Unidad no definidaRESMA OFICIORESMA OFICIO $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.918 $ 135.918
14111509
Artículos de papelería30Unidad no definidaRESMA CARTARESMA CARTA $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.790 $ 125.790
14111509
Artículos de papelería6Unidad no definidaVISORES CAJAVISORES CAJA $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.866 $ 13.866
14111509
Artículos de papelería100Unidad no definidaSOBRE OFICIO BLANCOSOBRE OFICIO BLANCO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800
14111509
Artículos de papelería100Unidad no definidaSOBRE CARTA BLANCOSOBRE CARTA BLANCO $ 176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.600 $ 17.600
14111509
Artículos de papelería100Unidad no definidaSOBRE 1/2 OFICIOSOBRE 1/2 OFICIO $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definidaCAJA LAPIZ PASTA 50 UNIDADES AZULCAJA LAPIZ PASTA 50 UNIDADES AZUL $ 12.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.997 $ 12.997
Total Neto $ 335.571
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.758
TOTAL OC $ 399.329


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.