Orden de Compra. Nº
3697-389-SE22
"
Adq. por Ctto. Suministro de Mat. de Construcción, ADMINISTRACION Y FINANZAS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3697-389-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-04-2022
Nombre de la Orden de Compra
Adq. por Ctto. Suministro de Mat. de Construcción, ADMINISTRACION Y FINANZAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3697-101-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 859/22-04-010-001 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
Lagos 680
Comuna
Victoria
Impuesto
437828,02
Dirección de Envío de la Factura
Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LA BODEGA
Razón Social
FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T.
76.337.943-4
Sucursal
LA BODEGA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
3
Galón
BARNIZ MARINO TRANSPARENTE GL. SAYERLACK , SEGUN COTIZACION 150917 ADJUNTA
BARNIZ MARINO TRANSPARENTE GL. SAYERLACK , SEGUN COTIZACION 150917 ADJUNTA
$ 15.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.126
$ 45.126
11121604
Madera de coníferas
90
Caja
cajas piso flotante merbau 8.3 mm., SEGUN COTIZACION 150917 ADJUNTA
cajas piso flotante merbau 8.3 mm., SEGUN COTIZACION 150917 ADJUNTA
$ 19.748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.777.320
$ 1.777.320
11121610
Maderas duras
15
Unidad
GUARDA POLVO 3/4 X 3 X 3 MT, SEGUN COTIZACION 150917 ADJUNTA
GUARDA POLVO 3/4 X 3 X 3 MT, SEGUN COTIZACION 150917 ADJUNTA
$ 2.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 38.445
$ 38.445
30161907
Escaleras
1
Unidad
ESCALERA ALUM. MULTIPRO 4X3 , SEGUN COTIZACION 150917 ADJUNTA
ESCALERA ALUM. MULTIPRO 4X3 , SEGUN COTIZACION 150917 ADJUNTA
$ 98.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 98.600
$ 98.600
31211604
Diluyentes para pinturas
3
Unidad
BOTELLAS AGUARRAS MINERAL 1 LT. DIDEVAL , SEGUN COTIZACION 150917 ADJUNTA
BOTELLAS AGUARRAS MINERAL 1 LT. DIDEVAL , SEGUN COTIZACION 150917 ADJUNTA
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.791
$ 4.791
60121001
Pinturas
14
Unidad
ESMALTE AL AGUA PANORAMICA BLANCO , SEGUN COTIZACION 150917 ADJUNTA
ESMALTE AL AGUA PANORAMICA BLANCO , SEGUN COTIZACION 150917 ADJUNTA
$ 14.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 199.416
$ 199.416
31211906
Rodillos de pintar
3
Unidad
RODILLOS MOHICANSINTET 23 CM BLANCO , SEGUN COTIZACION 150917 ADJUNTA
RODILLOS MOHICANSINTET 23 CM BLANCO , SEGUN COTIZACION 150917 ADJUNTA
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.700
$ 8.700
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHA CEBRA 3" TIBRA MASS , SEGUN COTIZACION 150917 ADJUNTA
BROCHA CEBRA 3" TIBRA MASS , SEGUN COTIZACION 150917 ADJUNTA
$ 1.345,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.035
$ 4.035
13111307
Espuma de goma
175
Metro Lineal
METROS DE ESPUMA NIVELADORA X MT. 3 MM, SEGUN COTIZACION 150917 ADJUNTA
METROS DE ESPUMA NIVELADORA X MT. 3 MM, SEGUN COTIZACION 150917 ADJUNTA
$ 731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 127.925
$ 127.925
Total Neto
$ 2.304.358
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 437.828
TOTAL OC
$ 2.742.186
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.