Orden de Compra. Nº3697-389-SE22 "Adq. por Ctto. Suministro de Mat. de Construcción, ADMINISTRACION Y FINANZAS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-389-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-04-2022
Nombre de la Orden de Compra Adq. por Ctto. Suministro de Mat. de Construcción, ADMINISTRACION Y FINANZAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-101-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 859/22-04-010-001 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Lagos 680
Comuna Victoria
Impuesto 437828,02
Dirección de Envío de la Factura Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA BODEGA
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Sucursal LA BODEGA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura3GalónBARNIZ MARINO TRANSPARENTE GL. SAYERLACK , SEGUN COTIZACION 150917 ADJUNTABARNIZ MARINO TRANSPARENTE GL. SAYERLACK , SEGUN COTIZACION 150917 ADJUNTA $ 15.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.126 $ 45.126
11121604
Madera de coníferas90Cajacajas piso flotante merbau 8.3 mm., SEGUN COTIZACION 150917 ADJUNTAcajas piso flotante merbau 8.3 mm., SEGUN COTIZACION 150917 ADJUNTA $ 19.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.777.320 $ 1.777.320
11121610
Maderas duras15UnidadGUARDA POLVO 3/4 X 3 X 3 MT, SEGUN COTIZACION 150917 ADJUNTAGUARDA POLVO 3/4 X 3 X 3 MT, SEGUN COTIZACION 150917 ADJUNTA $ 2.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.445 $ 38.445
30161907
Escaleras1UnidadESCALERA ALUM. MULTIPRO 4X3 , SEGUN COTIZACION 150917 ADJUNTAESCALERA ALUM. MULTIPRO 4X3 , SEGUN COTIZACION 150917 ADJUNTA $ 98.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.600 $ 98.600
31211604
Diluyentes para pinturas3UnidadBOTELLAS AGUARRAS MINERAL 1 LT. DIDEVAL , SEGUN COTIZACION 150917 ADJUNTABOTELLAS AGUARRAS MINERAL 1 LT. DIDEVAL , SEGUN COTIZACION 150917 ADJUNTA $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.791 $ 4.791
60121001
Pinturas14UnidadESMALTE AL AGUA PANORAMICA BLANCO , SEGUN COTIZACION 150917 ADJUNTAESMALTE AL AGUA PANORAMICA BLANCO , SEGUN COTIZACION 150917 ADJUNTA $ 14.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.416 $ 199.416
31211906
Rodillos de pintar3UnidadRODILLOS MOHICANSINTET 23 CM BLANCO , SEGUN COTIZACION 150917 ADJUNTARODILLOS MOHICANSINTET 23 CM BLANCO , SEGUN COTIZACION 150917 ADJUNTA $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
31211904
Brochas3UnidadBROCHA CEBRA 3" TIBRA MASS , SEGUN COTIZACION 150917 ADJUNTABROCHA CEBRA 3" TIBRA MASS , SEGUN COTIZACION 150917 ADJUNTA $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.035 $ 4.035
13111307
Espuma de goma175Metro LinealMETROS DE ESPUMA NIVELADORA X MT. 3 MM, SEGUN COTIZACION 150917 ADJUNTAMETROS DE ESPUMA NIVELADORA X MT. 3 MM, SEGUN COTIZACION 150917 ADJUNTA $ 731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.925 $ 127.925
Total Neto $ 2.304.358
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 437.828
TOTAL OC $ 2.742.186


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.