Orden de Compra. Nº3697-393-SE22 "Adq. por Ctto. Suministro electrodomésticos, TESORERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-393-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-04-2022
Nombre de la Orden de Compra Adq. por Ctto. Suministro electrodomésticos, TESORERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-161-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 863/29-04-001 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Lagos 680
Comuna Victoria
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Siegmund Hnos. ltda.
Razón Social SIEGMUND HNOS LTDA
R.U.T. 77.029.510-6
Sucursal Siegmund Hnos. ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101519
Mesas1Unidadmueble din comp. 4 p peral, SEGUN COTIZACION 110559 ADJUNTAmueble din comp. 4 p peral, SEGUN COTIZACION 110559 ADJUNTA $ 189.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.990 $ 189.990
56101519
Mesas1Unidadmueble din utilero 2 p peral iz, SEGUN COTIZACION 110559 ADJUNTAmueble din utilero 2 p peral iz, SEGUN COTIZACION 110559 ADJUNTA $ 125.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.990 $ 125.990
56101504
Sillas2Unidadpoltrona sta. ana gris, SEGUN COTIZACION 110559 ADJUNTApoltrona sta. ana gris, SEGUN COTIZACION 110559 ADJUNTA $ 182.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 365.980 $ 365.980
56101504
Sillas1Unidadpoltrona sta. ana 91004 green sari, SEGUN COTIZACION 110559 ADJUNTApoltrona sta. ana 91004 green sari, SEGUN COTIZACION 110559 ADJUNTA $ 182.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.990 $ 182.990
56101519
Mesas1Unidadtermoventilador somela vfh500, SEGUN COTIZACION 110559 ADJUNTA termoventilador somela vfh500, SEGUN COTIZACION 110559 ADJUNTA $ 27.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.990 $ 27.990
Total Neto $ 892.940
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 892.940

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.