Orden de Compra. Nº3697-508-SE26 "ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MAT. DE CONSTRUCCION AÑO 2025-2027, LINEA 2, DEPORTES.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-508-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MAT. DE CONSTRUCCION AÑO 2025-2027, LINEA 2, DEPORTES.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-20-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1400/22-04-010-001 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación LAGOS 680, VICTORIA
Comuna Victoria
Impuesto 127870
Dirección de Envío de la Factura LAGOS 680, VICTORIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA hormiga
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LA hormiga
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Brochas5Unidad no definidaBROCHA 4"BROCHA 4" $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.500 $ 14.500
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Brochas5Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO LIZCAL 18 CMRODILLO CHIPORRO LIZCAL 18 CM $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500
31211904
Brochas5Unidad no definidaDILUYENTE LITRODILUYENTE LITRO $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
31211904
Brochas2Unidad no definidaCABALLETE 0.35 X 2 MTSCABALLETE 0.35 X 2 MTS $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
31211904
Brochas10Unidad no definidaMADERA AR DIMENSIONADA VOL 2 X 2 X 3.20MADERA AR DIMENSIONADA VOL 2 X 2 X 3.20 $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
31211904
Brochas1Unidad no definidaSALA DE BAÑOSALA DE BAÑO $ 79.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.000 $ 79.000
31211904
Brochas1Unidad no definidaPINTURA ANTICORROSIVA NEGRAPINTURA ANTICORROSIVA NEGRA $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
31211904
Brochas10Unidad no definidaPINTURA OLEO BRILLANTE GALONPINTURA OLEO BRILLANTE GALON $ 22.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
31211904
Brochas6Unidad no definidaPIZARREÑO 6.0PIZARREÑO 6.0 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
31211904
Brochas4Unidad no definidaPLANCHA TERCIADO ESTRUCTURAL 18 2440 X 1220PLANCHA TERCIADO ESTRUCTURAL 18 2440 X 1220 $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000
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Brochas20Unidad no definidaGUANTE CABRITILLAGUANTE CABRITILLA $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
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Brochas10Unidad no definidaOVEROL POPLIN GRIS C/REFLEC.OVEROL POPLIN GRIS C/REFLEC. $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000
Total Neto $ 673.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.870
TOTAL OC $ 800.870


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.