Orden de Compra. Nº
3697-508-SE26
"
ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MAT. DE CONSTRUCCION AÑO 2025-2027, LINEA 2, DEPORTES.-
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3697-508-SE26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
17-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MAT. DE CONSTRUCCION AÑO 2025-2027, LINEA 2, DEPORTES.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3697-20-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1400/22-04-010-001 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
LAGOS 680, VICTORIA
Comuna
Victoria
Impuesto
127870
Dirección de Envío de la Factura
LAGOS 680, VICTORIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LA hormiga
Razón Social
FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T.
76.337.943-4
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LA hormiga
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
5
Unidad no definida
BROCHA 4"
BROCHA 4"
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.500
$ 14.500
31211904
Brochas
5
Unidad no definida
RODILLO CHIPORRO LIZCAL 18 CM
RODILLO CHIPORRO LIZCAL 18 CM
$ 4.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.500
$ 22.500
31211904
Brochas
5
Unidad no definida
DILUYENTE LITRO
DILUYENTE LITRO
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
CABALLETE 0.35 X 2 MTS
CABALLETE 0.35 X 2 MTS
$ 5.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
31211904
Brochas
10
Unidad no definida
MADERA AR DIMENSIONADA VOL 2 X 2 X 3.20
MADERA AR DIMENSIONADA VOL 2 X 2 X 3.20
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
31211904
Brochas
1
Unidad no definida
SALA DE BAÑO
SALA DE BAÑO
$ 79.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.000
$ 79.000
31211904
Brochas
1
Unidad no definida
PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA
PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA
$ 18.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.000
$ 18.000
31211904
Brochas
10
Unidad no definida
PINTURA OLEO BRILLANTE GALON
PINTURA OLEO BRILLANTE GALON
$ 22.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 220.000
$ 220.000
31211904
Brochas
6
Unidad no definida
PIZARREÑO 6.0
PIZARREÑO 6.0
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.000
$ 60.000
31211904
Brochas
4
Unidad no definida
PLANCHA TERCIADO ESTRUCTURAL 18 2440 X 1220
PLANCHA TERCIADO ESTRUCTURAL 18 2440 X 1220
$ 24.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 96.000
$ 96.000
31211904
Brochas
20
Unidad no definida
GUANTE CABRITILLA
GUANTE CABRITILLA
$ 2.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.000
$ 40.000
31211904
Brochas
10
Unidad no definida
OVEROL POPLIN GRIS C/REFLEC.
OVEROL POPLIN GRIS C/REFLEC.
$ 8.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.000
$ 85.000
Total Neto
$ 673.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 127.870
TOTAL OC
$ 800.870
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.