Orden de Compra. Nº3697-54-SE25 "CTTO. DE SUM. DE ADORNOS, ACCESORIOS 2024-2026, OFICINA DE TURISMO.- "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-54-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-02-2025
Nombre de la Orden de Compra CTTO. DE SUM. DE ADORNOS, ACCESORIOS 2024-2026, OFICINA DE TURISMO.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-25-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 428/22-04-999-036 del sistema PROEXSI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Lagos 680
Comuna Victoria
Impuesto 114494
Dirección de Envío de la Factura Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor dfiesta
Razón Social DOMINGO AUGUSTO DIONICIO DELGADO
R.U.T. 7.182.164-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal dfiesta
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141019
Piñatas100Unidad no definidaLAMPARA PAPEL 12", según cotización adjunta.-LAMPARA PAPEL 12", según cotización adjunta.- $ 1.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 185.000 $ 185.000
60141019
Piñatas100Unidad no definidaVARILLAS PORTAGLOBOS X 10, según cotización adjunta.-VARILLAS PORTAGLOBOS X 10, según cotización adjunta.- $ 2.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.000 $ 236.000
60141019
Piñatas40Unidad no definidaGLOBO LATEX CORAZON X 25, según cotización adjunta.-GLOBO LATEX CORAZON X 25, según cotización adjunta.- $ 4.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.600 $ 181.600
Total Neto $ 602.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.494
TOTAL OC $ 717.094


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.