Orden de Compra. Nº3697-554-SE25 "ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MATERIALES DE OFICINA AÑO 2024-2026, CENTRO DE LAS MUJERES.- "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-554-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MATERIALES DE OFICINA AÑO 2024-2026, CENTRO DE LAS MUJERES.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-16-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 983/22-04-001-007 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación LAGOS 680, VICTORIA
Comuna Victoria
Impuesto 15923,71
Dirección de Envío de la Factura LAGOS 680, VICTORIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rolando Heise y Cia Ltda
Razón Social ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
R.U.T. 83.599.200-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rolando Heise y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería5Unidad no definidaCARPETAS OFICIO PLASTICA SIN ARCH.CARPETAS OFICIO PLASTICA SIN ARCH. $ 665,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.325 $ 3.325
14111509
Artículos de papelería190Unidad no definidaCARPETAS OFICIO COLGANTECARPETAS OFICIO COLGANTE $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.840 $ 63.840
14111509
Artículos de papelería14Unidad no definidaBARRA SILICONA CHICABARRA SILICONA CHICA $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.764
14111509
Artículos de papelería3Unidad no definidaTAMPON DACTILAR TAMPON DACTILAR $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150
14111509
Artículos de papelería15Unidad no definidaPILAS AAPILAS AA $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.730 $ 11.730
Total Neto $ 83.809
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.924
TOTAL OC $ 99.733


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.