Orden de Compra. Nº3697-5692-SE25 "CTTO. DE SUM. DE ART. PUBLICITARIOS AÑO 2024-2026,DIDECO,REGISTRO SOCIAL DE HOGARES.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-5692-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-11-2025
Nombre de la Orden de Compra CTTO. DE SUM. DE ART. PUBLICITARIOS AÑO 2024-2026,DIDECO,REGISTRO SOCIAL DE HOGARES.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-5-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140572031 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Lagos 680
Comuna Victoria
Impuesto 309662
Dirección de Envío de la Factura Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Studio27 - Soluciones Gráficas
Razón Social RICARDO ANDRES POBLETE MARTÍNEZ
R.U.T. 16.052.143-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Studio27 - Soluciones Gráficas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49101701
Medallas95Unidad no definidaMUG TERMICO 450 ML, GRABADO LASER PERSONALIZADO.-MUG TERMICO 450 ML, GRABADO LASER PERSONALIZADO.- $ 10.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.029.800 $ 1.029.800
49101701
Medallas200Unidad no definidaBOLSO NECESER CON ESTAMPADO A COLOR.-BOLSO NECESER CON ESTAMPADO A COLOR.- $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000
Total Neto $ 1.629.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 309.662
TOTAL OC $ 1.939.462


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.