Orden de Compra. Nº
3697-591-SE25
"
ADQ. POR CTTO DE SUM. DE MATERIALES DE OFICINA 2024-2026/ DIDECO PROGRAMA MUNICIPAL DE LA MUJER
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3697-591-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
10-07-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. POR CTTO DE SUM. DE MATERIALES DE OFICINA 2024-2026/ DIDECO PROGRAMA MUNICIPAL DE LA MUJER
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3697-16-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1006/22-04-001-014 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
LAGOS 680, VICTORIA
Comuna
Victoria
Impuesto
22513,29
Dirección de Envío de la Factura
LAGOS 680, VICTORIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Rolando Heise y Cia Ltda
Razón Social
ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
R.U.T.
83.599.200-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Rolando Heise y Cia Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
4
Unidad no definida
POS-IT 75X75 TORRE
POS-IT 75X75 TORRE
$ 832,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.328
$ 3.328
14111509
Artículos de papelería
5
Unidad no definida
OPALINA CARTA BLANCA CAJA 100 HOJAS
OPALINA CARTA BLANCA CAJA 100 HOJAS
$ 12.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.605
$ 62.605
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad no definida
ETIQUETAS SET LOMO ARCHIVADOR OFICIO BUHO
ETIQUETAS SET LOMO ARCHIVADOR OFICIO BUHO
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.050
$ 1.050
14111509
Artículos de papelería
100
Unidad no definida
SOBRE AMERICANO
SOBRE AMERICANO
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad no definida
FUNDAS OFICIO X 100 UNID
FUNDAS OFICIO X 100 UNID
$ 4.117,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.117
$ 4.117
14111509
Artículos de papelería
2
Unidad no definida
LAPICES TINTA 1.0
LAPICES TINTA 1.0
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.698
$ 3.698
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad no definida
LAPICES SUPER GEL COLORES
LAPICES SUPER GEL COLORES
$ 2.269,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.269
$ 2.269
14111509
Artículos de papelería
2
Unidad no definida
CAJAS CLIP CHICOS 33 MM
CAJAS CLIP CHICOS 33 MM
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 806
$ 806
14111509
Artículos de papelería
2
Unidad no definida
CAJAS CLIP MEDIANAS 50 MM
CAJAS CLIP MEDIANAS 50 MM
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.848
$ 1.848
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad no definida
PERFORADORES CHICO
PERFORADORES CHICO
$ 3.109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.109
$ 3.109
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad no definida
CUCHILLO CARTONERO GRANDE
CUCHILLO CARTONERO GRANDE
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.261
$ 1.261
14111509
Artículos de papelería
100
Unidad no definida
LAMINADO OFICIO 175
LAMINADO OFICIO 175
$ 294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.400
$ 29.400
Total Neto
$ 118.491
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 22.513
TOTAL OC
$ 141.004
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.