Orden de Compra. Nº3697-591-SE25 "ADQ. POR CTTO DE SUM. DE MATERIALES DE OFICINA 2024-2026/ DIDECO PROGRAMA MUNICIPAL DE LA MUJER"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-591-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-07-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO DE SUM. DE MATERIALES DE OFICINA 2024-2026/ DIDECO PROGRAMA MUNICIPAL DE LA MUJER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-16-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1006/22-04-001-014 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación LAGOS 680, VICTORIA
Comuna Victoria
Impuesto 22513,29
Dirección de Envío de la Factura LAGOS 680, VICTORIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rolando Heise y Cia Ltda
Razón Social ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
R.U.T. 83.599.200-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rolando Heise y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería4Unidad no definidaPOS-IT 75X75 TORREPOS-IT 75X75 TORRE $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328
14111509
Artículos de papelería5Unidad no definidaOPALINA CARTA BLANCA CAJA 100 HOJASOPALINA CARTA BLANCA CAJA 100 HOJAS $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.605 $ 62.605
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definidaETIQUETAS SET LOMO ARCHIVADOR OFICIO BUHOETIQUETAS SET LOMO ARCHIVADOR OFICIO BUHO $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.050 $ 1.050
14111509
Artículos de papelería100Unidad no definidaSOBRE AMERICANOSOBRE AMERICANO $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definidaFUNDAS OFICIO X 100 UNIDFUNDAS OFICIO X 100 UNID $ 4.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.117 $ 4.117
14111509
Artículos de papelería2Unidad no definidaLAPICES TINTA 1.0LAPICES TINTA 1.0 $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.698
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definidaLAPICES SUPER GEL COLORESLAPICES SUPER GEL COLORES $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.269 $ 2.269
14111509
Artículos de papelería2Unidad no definidaCAJAS CLIP CHICOS 33 MMCAJAS CLIP CHICOS 33 MM $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 806 $ 806
14111509
Artículos de papelería2Unidad no definidaCAJAS CLIP MEDIANAS 50 MMCAJAS CLIP MEDIANAS 50 MM $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definidaPERFORADORES CHICOPERFORADORES CHICO $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.109 $ 3.109
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definidaCUCHILLO CARTONERO GRANDECUCHILLO CARTONERO GRANDE $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.261 $ 1.261
14111509
Artículos de papelería100Unidad no definidaLAMINADO OFICIO 175LAMINADO OFICIO 175 $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
Total Neto $ 118.491
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.513
TOTAL OC $ 141.004


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.