Orden de Compra. Nº
3697-607-SE24
"
ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE ALIMENTOS AÑO 2023-2025, OFICINA DE TURISMO.-
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3697-607-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
28-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE ALIMENTOS AÑO 2023-2025, OFICINA DE TURISMO.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3697-6-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1552/22-01-001-046 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
Lagos 680
Comuna
Victoria
Impuesto
34447
Dirección de Envío de la Factura
Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
panaderia el grano
Razón Social
YASNA PAMELA ALBORNOZ SOTO
R.U.T.
15.469.697-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
panaderia el grano
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50202310
Agua mineral
25
Unidad no definida
BARRA CEREAL 6 UNIDADES FRUTOS
BARRA CEREAL 6 UNIDADES FRUTOS
$ 1.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.000
$ 45.000
50202310
Agua mineral
5
Unidad no definida
AZUCAR KILO
AZUCAR KILO
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.500
$ 7.500
50202310
Agua mineral
4
Unidad no definida
NESCAFE 170 GRS
NESCAFE 170 GRS
$ 6.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.400
$ 24.400
50202310
Agua mineral
2
Unidad no definida
STEVIA EN GOTAS 250
STEVIA EN GOTAS 250
$ 4.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
50202310
Agua mineral
50
Unidad no definida
AGUA MINERAL CON GAS 500 CC
AGUA MINERAL CON GAS 500 CC
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
50202310
Agua mineral
3
Unidad no definida
CAFE DESCAFEINADO DECAF 170 GRS
CAFE DESCAFEINADO DECAF 170 GRS
$ 6.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.400
$ 20.400
50202310
Agua mineral
2
Unidad no definida
SACARINA EN GOTAS
SACARINA EN GOTAS
$ 3.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.000
$ 6.000
50202310
Agua mineral
5
Unidad no definida
TE DE HIERBAS 20 BOLSAS MANZANILLA
TE DE HIERBAS 20 BOLSAS MANZANILLA
$ 1.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.000
$ 8.000
50202310
Agua mineral
2
Unidad no definida
TE LIPTON 100 BOLSAS
TE LIPTON 100 BOLSAS
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
Total Neto
$ 181.300
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.447
TOTAL OC
$ 215.747
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.