Orden de Compra. Nº3697-615-SE23 "ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIARIOS.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-615-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-05-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MATERIALES DE OFICINA, PROGRAMA CUIDADOS DOMICILIARIOS.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-1-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-057-2023 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Lagos 680
Comuna Victoria
Impuesto 33412,83
Dirección de Envío de la Factura Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rolando Heise y Cia Ltda
Razón Social ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
R.U.T. 83.599.200-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rolando Heise y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería5Unidad no definidaPEGAMENTO, SEGUN COTIZACION ADJUNTA.-PEGAMENTO, SEGUN COTIZACION ADJUNTA.- $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.935 $ 6.935
14111509
Artículos de papelería6Unidad no definidaLAPIZ DE COLOR LARGOS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA.-LAPIZ DE COLOR LARGOS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA.- $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.308 $ 7.308
14111509
Artículos de papelería80Unidad no definidaCUADERNOS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA.-CUADERNOS, SEGUN COTIZACION ADJUNTA.- $ 2.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.640 $ 160.640
14111509
Artículos de papelería2Unidad no definidaGOMA DE BORRAR, SEGUN COTIZACION ADJUNTA.-,.GOMA DE BORRAR, SEGUN COTIZACION ADJUNTA.- $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 974 $ 974
Total Neto $ 175.857
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.413
TOTAL OC $ 209.270


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.