Orden de Compra. Nº3697-651-SE19 "ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MAT. DE CONSTRUCCION, ADMINISTRACION CEMENTERIO.-"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Victoria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-651-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-05-2019
Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MAT. DE CONSTRUCCION, ADMINISTRACION CEMENTERIO.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-34-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 27 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Lagos 680
Comuna Victoria
Impuesto 37205,8
Dirección de Envío de la Factura Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA BODEGA
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Sucursal LA BODEGA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101601
ampolletas halógenas4Unidad no definidaFOCO 100 W FOCO 100 W $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
39101601
ampolletas halógenas2Unidad no definidaGALON PINTURA OLEO BRILLANTEGALON PINTURA OLEO BRILLANTE $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000
39101601
ampolletas halógenas2Unidad no definidaBOLSA CEMENTO 25 KGS.BOLSA CEMENTO 25 KGS. $ 2.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.920 $ 5.920
39101601
ampolletas halógenas6Unidad no definidaGUANTE CABRITILLAGUANTE CABRITILLA $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
39101601
ampolletas halógenas1Unidad no definidaCONTENEDOR BASURA 220 LITROSCONTENEDOR BASURA 220 LITROS $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.900 $ 39.900
Total Neto $ 195.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.206
TOTAL OC $ 233.026


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.