Orden de Compra. Nº3697-67-SE19 "Adq. por Ctto. Suministro de Mat. de Construcción, OBRAS"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Victoria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-67-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-01-2019
Nombre de la Orden de Compra Adq. por Ctto. Suministro de Mat. de Construcción, OBRAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-34-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 222 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Lagos 680
Comuna Victoria
Impuesto 179069,3
Dirección de Envío de la Factura Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA BODEGA
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Sucursal LA BODEGA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura12GalónPINTURA ESMALTE AGUA GALON TricolorPINTURA ESMALTE AGUA GALON Tricolor $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 228.000 $ 228.000
86131502
Pintura1UnidadPINTURA BARNIZ GALON TricolorPINTURA BARNIZ GALON Tricolor $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900
23131507
Tela para lijar5UnidadLIJA FIERRO MEDIANA IsesaLIJA FIERRO MEDIANA Isesa $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.250 $ 2.250
31211904
Brochas2UnidadBROCHA HELA 1/2X 4BROCHA HELA 1/2X 4 $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
31211904
Brochas3UnidadBROCHA HELA 5/8 X 3"BROCHA HELA 5/8 X 3" $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
31211906
Rodillos de pintar5UnidadRODILLO CHIPORRO STD 18 CM P/PINTAR EstampaRODILLO CHIPORRO STD 18 CM P/PINTAR Estampa $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500
11121610
Maderas duras12UnidadCUARTO RODON 1X1 araucoCUARTO RODON 1X1 arauco $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.320 $ 10.320
60121001
Pinturas2UnidadAGUARRAS LITRO DidevalAGUARRAS LITRO Dideval $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700 $ 2.700
11121610
Maderas duras60,5Metro CuadradoPISO FLOTANTE 8 MM ImportadoPISO FLOTANTE 8 MM Importado $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.000 $ 605.000
13101504
Caucho de espuma natural70Metro CuadradoESPUMA NIVEL PISO FLOTANTE (para instalacion piso flotante) NacionalESPUMA NIVEL PISO FLOTANTE (para instalacion piso flotante) Nacional $ 650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.500 $ 45.500
Total Neto $ 942.470
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 179.069
TOTAL OC $ 1.121.539


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.