Orden de Compra. Nº
3697-67-SE19
"
Adq. por Ctto. Suministro de Mat. de Construcción, OBRAS
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Victoria
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3697-67-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
23-01-2019
Nombre de la Orden de Compra
Adq. por Ctto. Suministro de Mat. de Construcción, OBRAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3697-34-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 222 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
Lagos 680
Comuna
Victoria
Impuesto
179069,3
Dirección de Envío de la Factura
Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LA BODEGA
Razón Social
FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T.
76.337.943-4
Sucursal
LA BODEGA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
86131502
Pintura
12
Galón
PINTURA ESMALTE AGUA GALON Tricolor
PINTURA ESMALTE AGUA GALON Tricolor
$ 19.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 228.000
$ 228.000
86131502
Pintura
1
Unidad
PINTURA BARNIZ GALON Tricolor
PINTURA BARNIZ GALON Tricolor
$ 15.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.900
$ 15.900
23131507
Tela para lijar
5
Unidad
LIJA FIERRO MEDIANA Isesa
LIJA FIERRO MEDIANA Isesa
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.250
$ 2.250
31211904
Brochas
2
Unidad
BROCHA HELA 1/2X 4
BROCHA HELA 1/2X 4
$ 2.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.800
$ 5.800
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHA HELA 5/8 X 3"
BROCHA HELA 5/8 X 3"
$ 3.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.500
$ 10.500
31211906
Rodillos de pintar
5
Unidad
RODILLO CHIPORRO STD 18 CM P/PINTAR Estampa
RODILLO CHIPORRO STD 18 CM P/PINTAR Estampa
$ 3.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.500
$ 16.500
11121610
Maderas duras
12
Unidad
CUARTO RODON 1X1 arauco
CUARTO RODON 1X1 arauco
$ 860,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.320
$ 10.320
60121001
Pinturas
2
Unidad
AGUARRAS LITRO Dideval
AGUARRAS LITRO Dideval
$ 1.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.700
$ 2.700
11121610
Maderas duras
60,5
Metro Cuadrado
PISO FLOTANTE 8 MM Importado
PISO FLOTANTE 8 MM Importado
$ 10.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 605.000
$ 605.000
13101504
Caucho de espuma natural
70
Metro Cuadrado
ESPUMA NIVEL PISO FLOTANTE (para instalacion piso flotante) Nacional
ESPUMA NIVEL PISO FLOTANTE (para instalacion piso flotante) Nacional
$ 650,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.500
$ 45.500
Total Neto
$ 942.470
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 179.069
TOTAL OC
$ 1.121.539
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.