Orden de Compra. Nº3697-700-SE18 "Adq. por Ctto. Suministro de Flores y Arreglos, PROGRAMA ADULTO MAYOR"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Victoria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-700-SE18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-04-2018
Nombre de la Orden de Compra Adq. por Ctto. Suministro de Flores y Arreglos, PROGRAMA ADULTO MAYOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-160-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Lagos 680
Comuna Victoria
Impuesto 43953,84
Dirección de Envío de la Factura Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor floreria la santiago
Razón Social TERESA DE LOS ANGELES PEREZ FERNANDEZ
R.U.T. 7.285.194-3
Sucursal floreria la santiago
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161707
Arreglo de flores cortadas306Unidadarreglo de clavel individualarreglo de clavel individual $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.336 $ 231.336
Total Neto $ 231.336
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.954
TOTAL OC $ 275.290


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.