Orden de Compra. Nº3697-72-SE19 "Adq. por Ctto. Suministro de Alimentos, DEPORTES"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Victoria
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-72-SE19
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-01-2019
Nombre de la Orden de Compra Adq. por Ctto. Suministro de Alimentos, DEPORTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-30-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 226 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Lagos 680
Comuna Victoria
Impuesto 43434
Dirección de Envío de la Factura Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TREBOL VICTORIA
Razón Social COMERCIAL AMAR HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 77.349.320-0
Sucursal TREBOL VICTORIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral50UnidadAgua Mineral Con Gas 500 CcAgua Mineral Con Gas 500 Cc $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
50202310
Agua mineral50UnidadAgua Mineral Sin Gas 500 CcAgua Mineral Sin Gas 500 Cc $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
50202304
Jugos y néctar envasados100UnidadJugo Damasco 200 MlJugo Damasco 200 Ml $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900
50221202
Cereales en barra25UnidadBarra De Cereal Chocolate caja 6 unidBarra De Cereal Chocolate caja 6 unid $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.300 $ 31.300
50221202
Cereales en barra25UnidadBarra De Cereal Durazno caja 6 unidBarra De Cereal Durazno caja 6 unid $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.300 $ 31.300
50181905
Galletas dulces o pastelitos50UnidadGalleta Triton unidadGalleta Triton unidad $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.300 $ 27.300
50202304
Jugos y néctar envasados100UnidadJugo Naranja 200 MlJugo Naranja 200 Ml $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900
50202304
Jugos y néctar envasados100UnidadJugo Pera 200 MlJugo Pera 200 Ml $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900
Total Neto $ 228.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.434
TOTAL OC $ 272.034


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.