Orden de Compra. Nº3697-734-SE24 "ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MATERIALES DE OFICINA AÑO 2024-2026, TURISMO.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-734-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MATERIALES DE OFICINA AÑO 2024-2026, TURISMO.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-16-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1781/22-04-001-028 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Lagos 680
Comuna Victoria
Impuesto 58408,47
Dirección de Envío de la Factura Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
LUGAR DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOSRAMIREZ 749, VICTORIA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rolando Heise y Cia Ltda
Razón Social ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
R.U.T. 83.599.200-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rolando Heise y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería20Unidad no definidaREGLA 30 CMREGLA 30 CM $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.920
14111509
Artículos de papelería20Unidad no definidaTEMPERA 12 COLORESTEMPERA 12 COLORES $ 1.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.140 $ 36.140
14111509
Artículos de papelería20Unidad no definidaLAPIZ 12 COLORES LARGOLAPIZ 12 COLORES LARGO $ 2.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.240 $ 50.240
14111509
Artículos de papelería20Unidad no definidaSET DE PALOS MAQUETA PLANOS CUADRADOSSET DE PALOS MAQUETA PLANOS CUADRADOS $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.220 $ 25.220
14111509
Artículos de papelería40Unidad no definidaPLIEGO GOMA EVA BRILLANTEPLIEGO GOMA EVA BRILLANTE $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
14111509
Artículos de papelería40Unidad no definidaPLIEGO CARTON PIEDRA 1.5PLIEGO CARTON PIEDRA 1.5 $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
14111509
Artículos de papelería100Unidad no definidaBARRA SILICONA CHICABARRA SILICONA CHICA $ 134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.400
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definidaCINTA DOBLE CONTACTOCINTA DOBLE CONTACTO $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080
14111509
Artículos de papelería20Unidad no definidaCOLA FRIO 225 MLCOLA FRIO 225 ML $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
14111509
Artículos de papelería6Unidad no definidaPISTOLA SILICONA 220 WATTSPISTOLA SILICONA 220 WATTS $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.158 $ 25.158
14111509
Artículos de papelería45Unidad no definidaPINCEL 10-11 REDONDOPINCEL 10-11 REDONDO $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.255 $ 33.255
Total Neto $ 307.413
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.408
TOTAL OC $ 365.821


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.