Orden de Compra. Nº
3697-734-SE24
"
ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MATERIALES DE OFICINA AÑO 2024-2026, TURISMO.-
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3697-734-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MATERIALES DE OFICINA AÑO 2024-2026, TURISMO.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3697-16-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1781/22-04-001-028 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
Lagos 680
Comuna
Victoria
Impuesto
58408,47
Dirección de Envío de la Factura
Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
LUGAR DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS
RAMIREZ 749, VICTORIA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Rolando Heise y Cia Ltda
Razón Social
ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
R.U.T.
83.599.200-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Rolando Heise y Cia Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad no definida
REGLA 30 CM
REGLA 30 CM
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.920
$ 9.920
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad no definida
TEMPERA 12 COLORES
TEMPERA 12 COLORES
$ 1.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.140
$ 36.140
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad no definida
LAPIZ 12 COLORES LARGO
LAPIZ 12 COLORES LARGO
$ 2.512,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.240
$ 50.240
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad no definida
SET DE PALOS MAQUETA PLANOS CUADRADOS
SET DE PALOS MAQUETA PLANOS CUADRADOS
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.220
$ 25.220
14111509
Artículos de papelería
40
Unidad no definida
PLIEGO GOMA EVA BRILLANTE
PLIEGO GOMA EVA BRILLANTE
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
14111509
Artículos de papelería
40
Unidad no definida
PLIEGO CARTON PIEDRA 1.5
PLIEGO CARTON PIEDRA 1.5
$ 1.050,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.000
$ 42.000
14111509
Artículos de papelería
100
Unidad no definida
BARRA SILICONA CHICA
BARRA SILICONA CHICA
$ 134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.400
$ 13.400
14111509
Artículos de papelería
10
Unidad no definida
CINTA DOBLE CONTACTO
CINTA DOBLE CONTACTO
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.080
$ 10.080
14111509
Artículos de papelería
20
Unidad no definida
COLA FRIO 225 ML
COLA FRIO 225 ML
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
14111509
Artículos de papelería
6
Unidad no definida
PISTOLA SILICONA 220 WATTS
PISTOLA SILICONA 220 WATTS
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.158
$ 25.158
14111509
Artículos de papelería
45
Unidad no definida
PINCEL 10-11 REDONDO
PINCEL 10-11 REDONDO
$ 739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.255
$ 33.255
Total Neto
$ 307.413
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 58.408
TOTAL OC
$ 365.821
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.