|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3697-746-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
01-06-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CTTO. ARRIENDO FOTOCOPIADORAS MUNICIPALIDAD.- |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3711-15-LP20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Victoria
|
|
R.U.T. |
69.180.900-5 |
|
Dirección de Facturación |
Lagos 680 |
|
Comuna |
Victoria
|
|
Impuesto |
1322317,35 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Lagos 680 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DISTRONA |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.012.091-K |
|
Sucursal |
DISTRONA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1 | Unidad | |Pago Copias: total de copias negras 190.214,
Pago Copias: total de copias color 60.149,
SEGÚN DETALLE ADJUNTO.-
| Pago Copias: total de copias negras 190.214,
Pago Copias: total de copias color 60.149,
SEGÚN DETALLE ADJUNTO.-
|
$ 6.959.565,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.959.565
|
$ 6.959.565
|
|
|
Total Neto
|
$ 6.959.565
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.322.317
|
|
$ 8.281.882
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.