Orden de Compra. Nº3697-756-SE24 "ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MATERIALES DE OFICINA AÑO 2024-2026, PROGRAMA VINCULOS.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-756-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MATERIALES DE OFICINA AÑO 2024-2026, PROGRAMA VINCULOS.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-16-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1847/22-04-001-032 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Lagos 680
Comuna Victoria
Impuesto 15957,53
Dirección de Envío de la Factura Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rolando Heise y Cia Ltda
Razón Social ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
R.U.T. 83.599.200-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rolando Heise y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería6Unidad no definidaPLUMON PIZARRAPLUMON PIZARRA $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.284
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definidaPEGAMENTO EN BARRA STIC X 21PEGAMENTO EN BARRA STIC X 21 $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960
14111509
Artículos de papelería50Unidad no definidaSACAPUNTA PLASTICOSACAPUNTA PLASTICO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.500 $ 10.500
14111509
Artículos de papelería6Unidad no definidaPLUMON PERMANENTEPLUMON PERMANENTE $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.174 $ 3.174
14111509
Artículos de papelería2Unidad no definidaRESMA CARTARESMA CARTA $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.386 $ 8.386
14111509
Artículos de papelería47Unidad no definidaLAPIZ MADERALAPIZ MADERA $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.097 $ 7.097
14111509
Artículos de papelería46Unidad no definidaLAPIZ 12 COLORES CORTOLAPIZ 12 COLORES CORTO $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.776 $ 34.776
14111509
Artículos de papelería46Unidad no definidaGOMA BORRAR CHICAGOMA BORRAR CHICA $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.810 $ 10.810
Total Neto $ 83.987
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.958
TOTAL OC $ 99.945


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.