Orden de Compra. Nº3697-765-SE24 "CTTO. DE SUM. DE MAT. DE CONSTRUCCION AÑO 2023-2025, OFICINA DE DEPORTES.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-765-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-06-2024
Nombre de la Orden de Compra CTTO. DE SUM. DE MAT. DE CONSTRUCCION AÑO 2023-2025, OFICINA DE DEPORTES.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-19-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1863/22-04-010-001 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Lagos 680
Comuna Victoria
Impuesto 103890,86
Dirección de Envío de la Factura Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ariel Viveros Muñoz
Razón Social ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUÑOZ
R.U.T. 6.703.856-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ariel Viveros Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento50Unidad no definidaCADENA MEDIANA METROCADENA MEDIANA METRO $ 1.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.250 $ 82.250
30111601
Cemento3Unidad no definidaBOLSA DE CEMENTOBOLSA DE CEMENTO $ 3.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.374 $ 10.374
30111601
Cemento6Unidad no definidaLLAVE LAVAMANOLLAVE LAVAMANO $ 7.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.900 $ 42.900
30111601
Cemento1Unidad no definidaPINTUTA ESMALTE SINTETICOPINTUTA ESMALTE SINTETICO $ 20.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.176 $ 20.176
30111601
Cemento1Unidad no definidaBROCHA 4"BROCHA 4" $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
30111601
Cemento100Unidad no definidaPOLIN IMPREGNADO ROLLETEPOLIN IMPREGNADO ROLLETE $ 3.602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.200 $ 360.200
30111601
Cemento2Unidad no definidaCANDADO MEDIANOCANDADO MEDIANO $ 5.344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.688 $ 10.688
30111601
Cemento2Unidad no definidaCANDADO GRANDECANDADO GRANDE $ 8.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.278 $ 17.278
30111601
Cemento1Unidad no definidaDILUYENTE LITRODILUYENTE LITRO $ 1.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.668 $ 1.668
Total Neto $ 546.794
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.891
TOTAL OC $ 650.685


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.