Orden de Compra. Nº
3697-765-SE24
"
CTTO. DE SUM. DE MAT. DE CONSTRUCCION AÑO 2023-2025, OFICINA DE DEPORTES.-
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3697-765-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
26-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
CTTO. DE SUM. DE MAT. DE CONSTRUCCION AÑO 2023-2025, OFICINA DE DEPORTES.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3697-19-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1863/22-04-010-001 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
Lagos 680
Comuna
Victoria
Impuesto
103890,86
Dirección de Envío de la Factura
Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ariel Viveros Muñoz
Razón Social
ARIEL RIGOBERTO VIVEROS MUÑOZ
R.U.T.
6.703.856-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ariel Viveros Muñoz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30111601
Cemento
50
Unidad no definida
CADENA MEDIANA METRO
CADENA MEDIANA METRO
$ 1.645,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 82.250
$ 82.250
30111601
Cemento
3
Unidad no definida
BOLSA DE CEMENTO
BOLSA DE CEMENTO
$ 3.458,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.374
$ 10.374
30111601
Cemento
6
Unidad no definida
LLAVE LAVAMANO
LLAVE LAVAMANO
$ 7.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.900
$ 42.900
30111601
Cemento
1
Unidad no definida
PINTUTA ESMALTE SINTETICO
PINTUTA ESMALTE SINTETICO
$ 20.176,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.176
$ 20.176
30111601
Cemento
1
Unidad no definida
BROCHA 4"
BROCHA 4"
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.260
30111601
Cemento
100
Unidad no definida
POLIN IMPREGNADO ROLLETE
POLIN IMPREGNADO ROLLETE
$ 3.602,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 360.200
$ 360.200
30111601
Cemento
2
Unidad no definida
CANDADO MEDIANO
CANDADO MEDIANO
$ 5.344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.688
$ 10.688
30111601
Cemento
2
Unidad no definida
CANDADO GRANDE
CANDADO GRANDE
$ 8.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.278
$ 17.278
30111601
Cemento
1
Unidad no definida
DILUYENTE LITRO
DILUYENTE LITRO
$ 1.668,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.668
$ 1.668
Total Neto
$ 546.794
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 103.891
TOTAL OC
$ 650.685
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.