Orden de Compra. Nº3697-84-SE23 "ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MATERIALES DE OFICINA, CENTRO CULTURAL.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-84-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-02-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MATERIALES DE OFICINA, CENTRO CULTURAL.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-1-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 433, CC 02/22-04-001-026 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Lagos 680
Comuna Victoria
Impuesto 25055,68
Dirección de Envío de la Factura Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rolando Heise y Cia Ltda
Razón Social ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
R.U.T. 83.599.200-4
Sucursal Rolando Heise y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería25Unidad no definidaCARPETAS OFICIO TRANSPARENTECARPETAS OFICIO TRANSPARENTE $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definidaCUADERNO ESPECIAL 1/2 OFICIO CUADERNO ESPECIAL 1/2 OFICIO $ 3.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.010 $ 31.010
14111509
Artículos de papelería5Unidad no definidaTARJETAS AMERICANA BLANCATARJETAS AMERICANA BLANCA $ 4.369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.845 $ 21.845
14111509
Artículos de papelería2Unidad no definidaPENDRIVE 32 GBPENDRIVE 32 GB $ 6.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.698 $ 13.698
14111509
Artículos de papelería5Unidad no definidaTIJERA ESCOLAR TIJERA ESCOLAR $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.570
14111509
Artículos de papelería2Unidad no definidaTINTA PARA TAMPONTINTA PARA TAMPON $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.016
14111509
Artículos de papelería9Unidad no definidaARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO TORREARCHIVADOR OFICIO ANGOSTO TORRE $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.933 $ 21.933
Total Neto $ 131.872
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.056
TOTAL OC $ 156.928


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.