Orden de Compra. Nº3697-84-SE26 "ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MAT. DE CONSTRUCCION AÑO 2025-2027, LINEA 1, OPERACIONES.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-84-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MAT. DE CONSTRUCCION AÑO 2025-2027, LINEA 1, OPERACIONES.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-20-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 277, CC 124/22-02-002-003 del sistema PROEXSI LTDA..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación LAGOS 680, VICTORIA
Comuna Victoria
Impuesto 163875
Dirección de Envío de la Factura LAGOS 680, VICTORIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA hormiga
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LA hormiga
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211910
Mitones50Unidad no definidaOVEROL POPLIN GRIS C/ REF TALLAS S, M, L, XLOVEROL POPLIN GRIS C/ REF TALLAS S, M, L, XL $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.000 $ 425.000
31211910
Mitones25Unidad no definidaANTIPARRAS LENTE OSCURO PROTECTOR VISUALANTIPARRAS LENTE OSCURO PROTECTOR VISUAL $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500
31211910
Mitones200Unidad no definidaGUANTES CABRITILLA COMB. CROMO S/FORROGUANTES CABRITILLA COMB. CROMO S/FORRO $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
Total Neto $ 862.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 163.875
TOTAL OC $ 1.026.375


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.