Orden de Compra. Nº
3697-848-SE25
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CTTO. DE SUM. DE ARTICULOS DE HIGIENE Y SALUD AÑO 2023-2025, PROGRAMA CENTRO DIURNO.-
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3697-848-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
CTTO. DE SUM. DE ARTICULOS DE HIGIENE Y SALUD AÑO 2023-2025, PROGRAMA CENTRO DIURNO.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3697-1-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-057-2027 del sistema PROEXSI LTDA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
LAGOS 680, VICTORIA
Comuna
Victoria
Impuesto
391309,18
Dirección de Envío de la Factura
LAGOS 680, VICTORIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Teresa
Razón Social
FARMACIA CENTRAL TERESA AMANDA DUFEU TRONCOSO E.I.
R.U.T.
76.895.204-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Teresa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42141501
Algodoneras o fibra
100
Unidad no definida
ALGODON 100 GRS
ALGODON 100 GRS
$ 1.336,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 133.600
$ 133.600
42141501
Algodoneras o fibra
100
Unidad no definida
ALCOHOL 500 ML
ALCOHOL 500 ML
$ 2.311,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 231.100
$ 231.100
42141501
Algodoneras o fibra
40
Unidad no definida
AGUA OXIGENADA 10 X 110 ML
AGUA OXIGENADA 10 X 110 ML
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.080
$ 50.080
42141501
Algodoneras o fibra
90
Unidad no definida
GUANTES QUIRURGICOS X 100 UNIDADES
GUANTES QUIRURGICOS X 100 UNIDADES
$ 5.630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 506.700
$ 506.700
42141501
Algodoneras o fibra
76
Unidad no definida
GASA 1 X 1
GASA 1 X 1
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 51.072
$ 51.072
42141501
Algodoneras o fibra
80
Unidad no definida
SUERO FISIOLOGICO 1/2 LITRO
SUERO FISIOLOGICO 1/2 LITRO
$ 1.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.720
$ 86.720
42141501
Algodoneras o fibra
80
Unidad no definida
UNGUENTO ANTOBIOTICO
UNGUENTO ANTOBIOTICO
$ 1.639,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 131.120
$ 131.120
42141501
Algodoneras o fibra
50
Unidad no definida
TELA ADHESIVA 50 MM X 91 M
TELA ADHESIVA 50 MM X 91 M
$ 8.571,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 428.550
$ 428.550
42141501
Algodoneras o fibra
70
Unidad no definida
CREMA LUBRIDERM 400 CC
CREMA LUBRIDERM 400 CC
$ 6.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 440.580
$ 440.580
Total Neto
$ 2.059.522
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 391.309
TOTAL OC
$ 2.450.831
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.