Orden de Compra. Nº3697-848-SE25 "CTTO. DE SUM. DE ARTICULOS DE HIGIENE Y SALUD AÑO 2023-2025, PROGRAMA CENTRO DIURNO.-"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-848-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-09-2025
Nombre de la Orden de Compra CTTO. DE SUM. DE ARTICULOS DE HIGIENE Y SALUD AÑO 2023-2025, PROGRAMA CENTRO DIURNO.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-1-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214-057-2027 del sistema PROEXSI LTDA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación LAGOS 680, VICTORIA
Comuna Victoria
Impuesto 391309,18
Dirección de Envío de la Factura LAGOS 680, VICTORIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Teresa
Razón Social FARMACIA CENTRAL TERESA AMANDA DUFEU TRONCOSO E.I.
R.U.T. 76.895.204-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Teresa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42141501
Algodoneras o fibra100Unidad no definidaALGODON 100 GRSALGODON 100 GRS $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.600 $ 133.600
42141501
Algodoneras o fibra100Unidad no definidaALCOHOL 500 MLALCOHOL 500 ML $ 2.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.100 $ 231.100
42141501
Algodoneras o fibra40Unidad no definidaAGUA OXIGENADA 10 X 110 MLAGUA OXIGENADA 10 X 110 ML $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.080 $ 50.080
42141501
Algodoneras o fibra90Unidad no definidaGUANTES QUIRURGICOS X 100 UNIDADESGUANTES QUIRURGICOS X 100 UNIDADES $ 5.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 506.700 $ 506.700
42141501
Algodoneras o fibra76Unidad no definidaGASA 1 X 1GASA 1 X 1 $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.072 $ 51.072
42141501
Algodoneras o fibra80Unidad no definidaSUERO FISIOLOGICO 1/2 LITROSUERO FISIOLOGICO 1/2 LITRO $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.720 $ 86.720
42141501
Algodoneras o fibra80Unidad no definidaUNGUENTO ANTOBIOTICOUNGUENTO ANTOBIOTICO $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.120 $ 131.120
42141501
Algodoneras o fibra50Unidad no definidaTELA ADHESIVA 50 MM X 91 MTELA ADHESIVA 50 MM X 91 M $ 8.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.550 $ 428.550
42141501
Algodoneras o fibra70Unidad no definidaCREMA LUBRIDERM 400 CCCREMA LUBRIDERM 400 CC $ 6.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 440.580 $ 440.580
Total Neto $ 2.059.522
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 391.309
TOTAL OC $ 2.450.831


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.