Orden de Compra. Nº3697-892-SE23 "ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MATERIALES DE OFICINA, CENTRO CULTURAL.- "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-892-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MATERIALES DE OFICINA, CENTRO CULTURAL.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-1-LP22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1764/22-04-001-026 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación Lagos 680
Comuna Victoria
Impuesto 21206,28
Dirección de Envío de la Factura Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rolando Heise y Cia Ltda
Razón Social ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
R.U.T. 83.599.200-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rolando Heise y Cia Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería4Unidad no definidaCOLA FRIA 500 MLCOLA FRIA 500 ML $ 2.038,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.152 $ 8.152
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definidaARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORREARCHIVADOR OFICIO ANCHO TORRE $ 2.749,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.490 $ 27.490
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definidaINDICE TELEFONICOINDICE TELEFONICO $ 3.744,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.744 $ 3.744
14111509
Artículos de papelería2Unidad no definidaOPALINA CARTA BLANCAOPALINA CARTA BLANCA $ 8.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.442 $ 17.442
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definidaCARPETAS OFICIO TRANSPARENTECARPETAS OFICIO TRANSPARENTE $ 1.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.370 $ 11.370
14111509
Artículos de papelería2Unidad no definidaCLAVADORA PARED METALCLAVADORA PARED METAL $ 21.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.414 $ 43.414
Total Neto $ 111.612
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.206
TOTAL OC $ 132.818


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.