Orden de Compra. Nº
3697-966-SE25
"
ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MAT. DE CONSTRUCCION AÑO 2025-2027, LINEA 1, DEPTO. DE OBRAS.-
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3697-966-SE25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
25-09-2025
Nombre de la Orden de Compra
ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MAT. DE CONSTRUCCION AÑO 2025-2027, LINEA 1, DEPTO. DE OBRAS.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3697-20-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1253/22-04-010-001 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
LAGOS 680, VICTORIA
Comuna
Victoria
Impuesto
36290
Dirección de Envío de la Factura
LAGOS 680, VICTORIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LA hormiga
Razón Social
FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T.
76.337.943-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LA hormiga
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
39111603
Alumbrado público
10
Unidad no definida
ENCHUFE HEMBRA VOL10 A 2P, Según cotización adjunta.-
ENCHUFE HEMBRA VOL10 A 2P, Según cotización adjunta.-
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
39111603
Alumbrado público
10
Unidad no definida
ENCHUFE MACHO VOL10 A 2P, Según cotización adjunta.-
ENCHUFE MACHO VOL10 A 2P, Según cotización adjunta.-
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
39111603
Alumbrado público
100
Unidad no definida
TOR. CAB LENTEJA P. BROCA 8 X 1/2, Según cotización adjunta.-
TOR. CAB LENTEJA P. BROCA 8 X 1/2, Según cotización adjunta.-
$ 10,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.000
$ 1.000
39111603
Alumbrado público
100
Unidad no definida
ALAMBRE NYA ROJO 2.5 MM METRO, Según cotización adjunta.-
ALAMBRE NYA ROJO 2.5 MM METRO, Según cotización adjunta.-
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
39111603
Alumbrado público
100
Unidad no definida
ALAMBRE NYA BLANCO 2.5 MM METRO, Según cotización adjunta.-
ALAMBRE NYA BLANCO 2.5 MM METRO, Según cotización adjunta.-
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
39111603
Alumbrado público
100
Unidad no definida
AMARRA PLAST. BLANCA 4.8 X 400 MM, Según cotización adjunta.-
AMARRA PLAST. BLANCA 4.8 X 400 MM, Según cotización adjunta.-
$ 100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.000
$ 10.000
39111603
Alumbrado público
100
Unidad no definida
AMARRA PLAST. BLANCA 3.5 X 200 MM, Según cotización adjunta.-
AMARRA PLAST. BLANCA 3.5 X 200 MM, Según cotización adjunta.-
$ 50,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.000
$ 5.000
39111603
Alumbrado público
10
Unidad no definida
AUTOMATICO 1P 25A, Según cotización adjunta.-
AUTOMATICO 1P 25A, Según cotización adjunta.-
$ 2.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.000
$ 25.000
Total Neto
$ 191.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 36.290
TOTAL OC
$ 227.290
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.