Orden de Compra. Nº3697-966-SE25 "ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MAT. DE CONSTRUCCION AÑO 2025-2027, LINEA 1, DEPTO. DE OBRAS.- "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3697-966-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-09-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQ. POR CTTO. DE SUM. DE MAT. DE CONSTRUCCION AÑO 2025-2027, LINEA 1, DEPTO. DE OBRAS.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3697-20-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1253/22-04-010-001 del sistema proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICTORIA
R.U.T. 69.180.900-5
Dirección de Facturación LAGOS 680, VICTORIA
Comuna Victoria
Impuesto 36290
Dirección de Envío de la Factura LAGOS 680, VICTORIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA hormiga
Razón Social FERRETERIA VENTURA ELOINA HETZ CHAVARRIA EMPRESA I
R.U.T. 76.337.943-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LA hormiga
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111603
Alumbrado público10Unidad no definidaENCHUFE HEMBRA VOL10 A 2P, Según cotización adjunta.-ENCHUFE HEMBRA VOL10 A 2P, Según cotización adjunta.- $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
39111603
Alumbrado público10Unidad no definidaENCHUFE MACHO VOL10 A 2P, Según cotización adjunta.-ENCHUFE MACHO VOL10 A 2P, Según cotización adjunta.- $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
39111603
Alumbrado público100Unidad no definidaTOR. CAB LENTEJA P. BROCA 8 X 1/2, Según cotización adjunta.-TOR. CAB LENTEJA P. BROCA 8 X 1/2, Según cotización adjunta.- $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
39111603
Alumbrado público100Unidad no definidaALAMBRE NYA ROJO 2.5 MM METRO, Según cotización adjunta.-ALAMBRE NYA ROJO 2.5 MM METRO, Según cotización adjunta.- $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
39111603
Alumbrado público100Unidad no definidaALAMBRE NYA BLANCO 2.5 MM METRO, Según cotización adjunta.-ALAMBRE NYA BLANCO 2.5 MM METRO, Según cotización adjunta.- $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
39111603
Alumbrado público100Unidad no definidaAMARRA PLAST. BLANCA 4.8 X 400 MM, Según cotización adjunta.-AMARRA PLAST. BLANCA 4.8 X 400 MM, Según cotización adjunta.- $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
39111603
Alumbrado público100Unidad no definidaAMARRA PLAST. BLANCA 3.5 X 200 MM, Según cotización adjunta.-AMARRA PLAST. BLANCA 3.5 X 200 MM, Según cotización adjunta.- $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
39111603
Alumbrado público10Unidad no definidaAUTOMATICO 1P 25A, Según cotización adjunta.-AUTOMATICO 1P 25A, Según cotización adjunta.- $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
Total Neto $ 191.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.290
TOTAL OC $ 227.290


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.