Orden de Compra. Nº
3697-979-SE20
"
CTTO.DE SUM. DE MAT. DE OFICINA, PROGRAMA VINCULOS VERSION 14.-
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Victoria
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3697-979-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
29-09-2020
Nombre de la Orden de Compra
CTTO.DE SUM. DE MAT. DE OFICINA, PROGRAMA VINCULOS VERSION 14.-
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3697-25-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Unidad de Compra
Lagos 680
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2140572025 del sistema crecic.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Victoria
R.U.T.
69.180.900-5
Dirección de Facturación
Lagos 680
Comuna
Victoria
Impuesto
48034,47
Dirección de Envío de la Factura
Lagos 680
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Rolando Heise y Cia Ltda
Razón Social
ROLANDO HEISE Y CIA LTDA
R.U.T.
83.599.200-4
Sucursal
Rolando Heise y Cia Ltda
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
30
Unidad no definida
PINTURA TELA 28 ML
PINTURA TELA 28 ML
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.240
$ 30.240
14111509
Artículos de papelería
17
Unidad no definida
RESMA OFICIO
RESMA OFICIO
$ 3.319,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.423
$ 56.423
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad no definida
FUNDAS OFICIO X 100 UNIDADES
FUNDAS OFICIO X 100 UNIDADES
$ 3.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.782
$ 3.782
14111509
Artículos de papelería
35
Unidad no definida
GOMA BORRAR FACTIS CHICA
GOMA BORRAR FACTIS CHICA
$ 92,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.220
$ 3.220
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad no definida
PAPEL FOTOGRAFICO CARTA
PAPEL FOTOGRAFICO CARTA
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.202
$ 4.202
14111509
Artículos de papelería
100
Unidad no definida
BARRA SILICONA CHICA
BARRA SILICONA CHICA
$ 109,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.900
$ 10.900
14111509
Artículos de papelería
12
Unidad no definida
BLOCK APUNTES CARTA
BLOCK APUNTES CARTA
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.024
$ 15.024
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad no definida
PERFORADORA MEDIANA
PERFORADORA MEDIANA
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
14111509
Artículos de papelería
36
Unidad no definida
PINTURA ACRILICA 100 ML
PINTURA ACRILICA 100 ML
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 105.876
$ 105.876
14111509
Artículos de papelería
8
Unidad no definida
PINCEL N°6
PINCEL N°6
$ 244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.952
$ 1.952
14111509
Artículos de papelería
8
Unidad no definida
PINCEL N°12
PINCEL N°12
$ 438,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.504
$ 3.504
14111509
Artículos de papelería
8
Unidad no definida
PINCEL N°18
PINCEL N°18
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.640
$ 4.640
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad no definida
DESTACADOR
DESTACADOR
$ 655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 655
$ 655
14111509
Artículos de papelería
3
Unidad no definida
SCOTCH 12 X 40
SCOTCH 12 X 40
$ 210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad no definida
LAPIZ PASTA CAJA AZUL
LAPIZ PASTA CAJA AZUL
$ 9.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.664
$ 9.664
Total Neto
$ 252.813
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 48.034
TOTAL OC
$ 300.847
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.