Orden de Compra. Nº3698-148-SE13 "Adquisición de Materiales de Oficina para la Unidad de Aseo y Ornato "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3698-148-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-07-2013
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Oficina para la Unidad de Aseo y Ornato
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3712-11-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Obras
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 21516,302516811
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COM. ELSA NOFAL E.I.R.L
Razón Social COMERCIALIZADORA ELSA NOFAL E I R L
R.U.T. 52.003.128-6
Sucursal COM. ELSA NOFAL E.I.R.L
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5ResmaResmas Oficio  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.565 $ 12.563
44121618
Tijeras2Unidad no definidaTijeras  $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269
14111514
Bloques para mensajes10Unidad no definidaBlock  $ 739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.390 $ 7.395
44122103
Corchetes4Unidad no definidaCorchetes Engrapadora  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.992 $ 2.992
44122010
Divisores4Unidad no definidaSeparadores  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.513
14111532
Juegos de papel surtido10PaqueteCartulinas  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.810 $ 16.807
44121701
Lápiz pasta20Unidad no definidaLapicera  $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403
53141501
Alfileres rectos2Unidad no definidaAlfileres  $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361
44122011
Carpetas para archivos10Unidad no definidaCarpetas  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
14111509
Artículos de papelería5Unidad no definidaPapel Crepé  $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.605 $ 12.605
60121535
Goma de borrar5Unidad no definidaGomas de Borrar  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630
14111531
Libros o cuadernos de registro8Unidad no definidaCuaderno Triplicado  $ 4.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.288 $ 34.286
60121501
Rotuladores de base acuosa10Unidad no definidaPlumones  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.118
Total Neto $ 113.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.516
TOTAL OC $ 134.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.