Orden de Compra. Nº
3698-148-SE13
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Adquisición de Materiales de Oficina para la Unidad de Aseo y Ornato
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3698-148-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-07-2013
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Materiales de Oficina para la Unidad de Aseo y Ornato
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3712-11-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Obras
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Facturación
Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna
Los Vilos
Impuesto
21516,302516811
Dirección de Envío de la Factura
Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COM. ELSA NOFAL E.I.R.L
Razón Social
COMERCIALIZADORA ELSA NOFAL E I R L
R.U.T.
52.003.128-6
Sucursal
COM. ELSA NOFAL E.I.R.L
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
5
Resma
Resmas Oficio
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.565
$ 12.563
44121618
Tijeras
2
Unidad no definida
Tijeras
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.268
$ 2.269
14111514
Bloques para mensajes
10
Unidad no definida
Block
$ 739,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.390
$ 7.395
44122103
Corchetes
4
Unidad no definida
Corchetes Engrapadora
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.992
$ 2.992
44122010
Divisores
4
Unidad no definida
Separadores
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.512
$ 1.513
14111532
Juegos de papel surtido
10
Paquete
Cartulinas
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.810
$ 16.807
44121701
Lápiz pasta
20
Unidad no definida
Lapicera
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.403
53141501
Alfileres rectos
2
Unidad no definida
Alfileres
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.362
$ 3.361
44122011
Carpetas para archivos
10
Unidad no definida
Carpetas
$ 630,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.303
14111509
Artículos de papelería
5
Unidad no definida
Papel Crepé
$ 2.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.605
$ 12.605
60121535
Goma de borrar
5
Unidad no definida
Gomas de Borrar
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 630
$ 630
14111531
Libros o cuadernos de registro
8
Unidad no definida
Cuaderno Triplicado
$ 4.286,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.288
$ 34.286
60121501
Rotuladores de base acuosa
10
Unidad no definida
Plumones
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.120
$ 4.118
Total Neto
$ 113.244
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 21.516
TOTAL OC
$ 134.760
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.