Orden de Compra. Nº3698-149-SE13 "Adquisición de Materiales de Oficina para la Unidad de Aseo y Ornato "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3698-149-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-07-2013
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Oficina para la Unidad de Aseo y Ornato
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3712-11-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T. 69.041.500-3
Dirección de Facturación Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna Los Vilos
Impuesto 15391,596636842
Dirección de Envío de la Factura Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Salinas
Razón Social PABLO SALINAS JIMENEZ
R.U.T. 3.896.347-3
Sucursal Salinas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
Marcadores8Unidad no definidaDestacadores  $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.025
44121802
Líquido corrector6Unidad no definidaCorrector  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.984 $ 3.983
44122001
Archivadores de fichas8Unidad no definidaArchivadores  $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.723
44121605
Dispensador de cinta2Unidad no definidaDispensador de Cinta  $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016 $ 2.017
14111531
Libros o cuadernos de registro2Unidad no definidaLibro Asistencia  $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.286 $ 4.286
14111514
Bloques para mensajes6Unidad no definidaBlock Anotaciones  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.286
60105704
Barras de pegamento libres de ácido4Unidad no definidaStick Fix  $ 916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.664 $ 3.664
44122019
Cajas de archivo o accesorios2Unidad no definidaRevistero  $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.554 $ 6.555
44103105
Cartuchos de tinta1Unidad no definidaCartucho tinta HP Laser Jet  $ 40.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.840 $ 40.840
44122103
Corchetes6CajaCorchetes   $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.276 $ 3.277
44103506
Cinta de encuadernación4PaqueteCinta  $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353
Total Neto $ 81.008
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.392
TOTAL OC $ 96.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.