Orden de Compra. Nº
3698-149-SE13
"
Adquisición de Materiales de Oficina para la Unidad de Aseo y Ornato
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3698-149-SE13
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-07-2013
Nombre de la Orden de Compra
Adquisición de Materiales de Oficina para la Unidad de Aseo y Ornato
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3712-11-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Unidad de Compra
Lincoyán N°255
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS
R.U.T.
69.041.500-3
Dirección de Facturación
Caupolicán N°309, Los Vilos
Comuna
Los Vilos
Impuesto
15391,596636842
Dirección de Envío de la Factura
Caupolicán N°309, Los Vilos
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Salinas
Razón Social
PABLO SALINAS JIMENEZ
R.U.T.
3.896.347-3
Sucursal
Salinas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121708
Marcadores
8
Unidad no definida
Destacadores
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.025
44121802
Líquido corrector
6
Unidad no definida
Corrector
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.984
$ 3.983
44122001
Archivadores de fichas
8
Unidad no definida
Archivadores
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.720
$ 6.723
44121605
Dispensador de cinta
2
Unidad no definida
Dispensador de Cinta
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.016
$ 2.017
14111531
Libros o cuadernos de registro
2
Unidad no definida
Libro Asistencia
$ 2.143,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.286
$ 4.286
14111514
Bloques para mensajes
6
Unidad no definida
Block Anotaciones
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.284
$ 4.286
60105704
Barras de pegamento libres de ácido
4
Unidad no definida
Stick Fix
$ 916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.664
$ 3.664
44122019
Cajas de archivo o accesorios
2
Unidad no definida
Revistero
$ 3.277,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.554
$ 6.555
44103105
Cartuchos de tinta
1
Unidad no definida
Cartucho tinta HP Laser Jet
$ 40.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.840
$ 40.840
44122103
Corchetes
6
Caja
Corchetes
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.276
$ 3.277
44103506
Cinta de encuadernación
4
Paquete
Cinta
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.352
$ 2.353
Total Neto
$ 81.008
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 15.392
TOTAL OC
$ 96.400
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.